目錄
第一部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2022年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務表
第三部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項監(jiān)督制度和管理辦法,并組織實施。
(二)負責規(guī)范全區(qū)行政審批和政務服務行為,建立和完善相應工作機制;負責統(tǒng)籌推進區(qū)屬各部門的行政審批、政務服務事項的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限等工作,并可對辦理情況進行跟蹤督辦,協(xié)調解決進入政務服務中心事項辦理中出現(xiàn)的相關問題。
(三)建立和完善全區(qū)政務服務體系;負責全區(qū)政務服務平臺的建設和管理;負責進駐政務服務中心的有關職能部門設置的窗口行政審批、政務服務工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督;負責對區(qū)政務服務中心各分中心的運行進行指導和監(jiān)督;負責對實施行政審批涉及的中介服務行為進行監(jiān)督。
(四)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關政務公開、政府信息公開相關法律法規(guī)和方針政策;參與起草全區(qū)政務公開、政府信息公開的政策規(guī)定;負責處理涉及柳北區(qū)人民政府的政府信息依申請公開工作。
(五)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關公共資源交易相關法律法規(guī)和方針政策;協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。
(六)負責推進全區(qū)行政審批、政務服務體系信息化建設工作。
(七)負責對進入區(qū)政務服務平臺行政審批及其他政務服務事項的投訴舉報的承辦、轉辦和督辦工作,配合有關部門查處違法、違規(guī)、違紀問題。
(八)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室為行政單位,在職在編人數3人。
第二部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2022年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2022年收支總預算94.51萬元,同比減少13.94萬元,同比下降12.85%。主要原因:項目壓縮。收入包括:一般公共預算收入94.51萬元。支出包括:一般公共服務支出77.68萬元,社會保障和就業(yè)支出7.97萬元,衛(wèi)生健康支出4.90萬元,住房保障支出3.96萬元。
二、收入預算情況說明
2022年收入總預算94.51萬元,同比減少13.94萬元,同比下降12.85%,主要原因:壓縮項目。
三、支出預算情況說明
2022年支出總預算94.51萬元,同比減少13.94萬元,同比下降12.85%,主要原因:壓縮項目。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(一)基本支出預算
基本支出57.81萬元,占支出總預算61.17%,同比減少0.84萬元,下降1.43%。
(二)項目支出預算
項目支出36.70萬元,占支出總預算38.83%,同比減少13.10萬元,同比下降26.31%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算94.51萬元,同比減少13.94萬元,同比下降12.85%。收入包括:一般公共預算撥款94.51萬元。支出包括:一般公共服務支出77.68萬元,社會保障和就業(yè)支出7.97萬元,衛(wèi)生健康支出4.90萬元,住房保障支出3.96萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(一)一般公共服務支出預算77.68萬元,占支出總預算82.19%;同比減少13.43萬元,同比下降14.74%。
(二)社會保障和就業(yè)支出預算7.97萬元,占支出總預算8.43%;同比減少0.02萬元,同比下降0.25%。
(三)衛(wèi)生健康支出預算4.90萬元,占支出總預算5.18%;同比減少0.45萬元,同比下降8.41%。
(四)住房保障支出預算3.96萬元,占支出總預算4.19%;同比減少0.04萬元,同比下降1.00%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出57.81萬元,其中:
(一)人員經費50.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費7.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年度“三公”經費預算安排0.12萬元,與上年同比持平。
(一)因公出國(境)經費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2022年預算0.12萬元,與上年同比持平。
(三)公務用車購置和運行維護費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算情況說明
2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。
十、政府采購預算情況說明
2022年政府采購預算0萬元。
按政府采購項目類型:
(一)集中采購0萬元;其中:貨物類0萬元、服務類0萬元。
(二)分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。
十一、政府購買服務預算情況說明
2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2022年本部門機關運行經費預算共7.38萬元,同比減少0.01萬元,同比下降0.14%。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(二)預算績效情況說明
本部門納入2022年預算的績效項目金額36.70萬元,主要為優(yōu)化營商環(huán)境專項經費19.50萬元,政務中心運行經費17.20萬元。
(三)國有資產占用情況說明
國有資產占有使用情況截至2021年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。