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柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年度部門決算公開

來(lái)源: 柳北區(qū)政管辦  |   發(fā)布日期: 2020-07-30 14:50   

目 ?? 錄

第一部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)支出

決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項(xiàng)監(jiān)督制度和管理辦法,并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作,并可對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。

(三)建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系;負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心及各分中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

(四)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)行政許可事項(xiàng)的清理、規(guī)范、管理等工作,規(guī)范行政審批行為,推進(jìn)審批服務(wù)便民化;負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)行政權(quán)力運(yùn)行流程工作的協(xié)調(diào)推進(jìn)、指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)審核并督促落實(shí)取消下放審批事項(xiàng)的事中事后監(jiān)管措施。

(五)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開,政府信息公開工作。

(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。

(八)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題。

(九)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室是區(qū)人民政府工作部門,直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機(jī)構(gòu)。

第二部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年部門決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

第三部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)186.92萬(wàn)元,支出總計(jì)186.92萬(wàn)元。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計(jì)71.23萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入71.23萬(wàn)元。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計(jì)186.92萬(wàn)元,其中基本支出20.58萬(wàn)元,占比0.11%;項(xiàng)目支出166.34萬(wàn)元,占比0.88%

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算71.23萬(wàn)元。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)78萬(wàn)元

(一)財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財(cái)政撥款收入71.23萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。部門2019年度財(cái)政撥款71.23萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.38%

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出71.23萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出71.23萬(wàn)元,占100%

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出20.58萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)17.06萬(wàn)元,主要包括:基本工資7.62萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼7.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.4萬(wàn)元

公用經(jīng)費(fèi)3.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)1.21萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.73萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.02萬(wàn)元資本性支出0萬(wàn)元其他支出0萬(wàn)元

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,本部門于20193成立。

因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)決算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化,原因:機(jī)構(gòu)改革,本部門于20193成立,本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排;公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化,原因:機(jī)構(gòu)改革,本部門于20193成立,公務(wù)用車改革;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化,原因:機(jī)構(gòu)改革,本部門于20193成立。????

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況 ??

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛,財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開展情況

部門是機(jī)構(gòu)改革新成立部門,于20193月成立。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,無(wú)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

(二)部門決算中項(xiàng)目無(wú)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.52萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,未增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革,本部門于2019年成立。

(二)政府采購(gòu)支出情況。2019年度部門政府采購(gòu)支出總額141.2萬(wàn)元,其中:貨物支出40.46萬(wàn)元、工程支出97.09萬(wàn)元、服務(wù)支出4.49萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。公務(wù)用車保有量0輛。本年購(gòu)置車輛0輛。

第四部分:名詞解釋

  1. 財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

  3. 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

  5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

  8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11. 經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  12. 三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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