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柳北區(qū)委員會宣傳部2017年部門決算公開

來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2018-07-31 16:24    |  作者: 財政局

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柳州市柳北區(qū)委宣傳部

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分:柳州市柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:柳州市柳北區(qū)委宣傳部2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分:名詞解釋

第一部分:柳州市柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

1.負責組織、指導全區(qū)理論研究、理論學習、理論宣傳和社會科學規(guī)劃的工作,做好黨員教育工作。?

2.負責規(guī)劃、部署全區(qū)性的宣傳思想工作,會同有關部門研究和改進基層宣傳思想工作;負責指導、協調和組織全區(qū)社會宣傳工作。??

3.負責引導社會輿論,指導、監(jiān)督、管理和協調全區(qū)新聞宣傳、出版工作,對區(qū)新聞媒體實施方針政策的指導;負責指導、監(jiān)督和管理全區(qū)網絡新聞宣傳;聯系中央、省、市各級新聞單位。

4.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃,組織協調、指導和管理全區(qū)的外宣工作。

5.負責從宏觀上指導文化藝術工作、精神產品的生產和文化市場的管理,對區(qū)文體局、區(qū)新聞中心、區(qū)文聯從政治方向和方針政策方面實施領導,對宣傳口各部門有關工作進行協調指導。

6.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施;協調、指導和監(jiān)督全區(qū)文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

二、部門決算單位構成

柳北區(qū)委宣傳部辦公室、宣傳股、理論股、文明股、未成年人股、互聯網新聞傳播研究中心


第二部分:柳州市柳北區(qū)委宣傳部2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計633.90萬元,支出總計633.90萬元,與2016年相比,收、支分別增加112.10萬元;分別增長17.68%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計577.23萬元,其中財政撥款收入488.36萬元,占比84.60%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入88.87萬元,占比15.40%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計590.62萬元,其中基本支出78.99萬元,占比13.37%;項目支出511.64萬元,占比86.63%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算488.48萬元、488.48萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加41.61萬元,增長8.52%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出477.66萬元,占本年支出合計的80.87%。與2016年相比,財政撥款支出增加41.91萬元,增長8.77%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出477.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出477.66萬元,占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為477.66萬元,支出決算為477.66萬元,完成年初預算的100%。其中:一般公共服務(類)。 年初預算為477.66萬元,支出決算為477.66萬元,完成年初預算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出78.99萬元,其中:

?人員經費68.34萬元,主要包括:基本工資22.31萬元、津貼補貼20.09萬元、獎金25.78萬元、其他工資福利支出0.16萬元;

公用經費10.65萬元,主要包括:辦公費3.43萬元、郵電費0.13萬元、差旅費0.62萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費0.03萬元、工會經費0.82萬元、其他交通費用3.57萬元、其他商品和服務支出1.91萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.13萬元,支出決算為0.13萬元,完成預算的100%,其中:公務接待費支出決算為0.13萬元,完成預算的100%。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少0.16萬元,下降55.17%,其中:因公出國(境)費支出無變化的主要原因是本年度暫無因公出國相關工作安排;公務用車購置及運行費支出無變化的主要原因是公務用車改革,本單位無公務用車;公務接待費支出決算減少0.13萬元,基本保持一致。

??? (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.13萬元,占100%。具體情況如下:?

? 1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

??? 2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行支出0萬元。2017年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。??

3.公務接待費支出0.13萬元。其中:

?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

?國內公務接待支出0.13萬元。主要用于督查工作接待。2017年共接待國內來訪團組1個、來賓17人次。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算10.07萬元、10.07萬元。與2016年相比,收、支總計各減少0.93萬元,減少8.45%。其中,支出情況為:

?2017年基金撥款年初預算為0萬元,支出決算0萬元。

?詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

??? 根據財政預算管理要求,2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款197萬元,自評覆蓋率達到100%。

(二)績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:1、項目資金的落實。2017年的項目資金涉及新華社、中新社、廣西日報、柳州日報、柳州晚報、南國今報、柳州電視臺等媒體戰(zhàn)略合作,以及對經濟社會發(fā)展報道和鄉(xiāng)村建設、核心價值觀等重點工作的重點報道。其中戰(zhàn)略合作資金支出197萬元。

2、項目資金的到位。資金到位率100%,戰(zhàn)略合作款項由年初支付完畢。重點工作報道按計劃進行。全年支出完成預算100%。

十、其他重要事項的情況

(一)機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出10.65萬元,比2016年增加2.76萬元,增長25.92%,增長原因是2017年發(fā)放公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)。

(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0萬元

(三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務用車0 輛;專業(yè)技術用車0輛;其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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