網(wǎng)站支持IPv6
歡迎訪問廣西柳州柳北區(qū)人民政府網(wǎng)站!    

柳北區(qū)征地拆遷和房屋補(bǔ)償服務(wù)中心2019年度部門決算

來源: 柳北區(qū)征補(bǔ)中心  |   發(fā)布日期: 2020-07-31 10:30   

目 ?? 錄

第一部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2019年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況

一、主要職能

按照上級(jí)部門下達(dá)的任務(wù),開展集體土地上的征地拆遷工作與國有土地上的房屋征收工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入決算的只有柳北區(qū)征地拆遷辦公室一個(gè)部門,無下級(jí)單位。

第二部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2019年部門決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位:萬元

2019年度預(yù)算數(shù)

2019年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.432

0

0

0

0

0.432

0.31

0

0

0

0

0.31

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

第三部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)1139.55萬元,支出總計(jì)1139.55萬元,2018年相比,收、支分別增加933.07萬元;分別增長(zhǎng)451.89%

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計(jì)1139.55萬元,其中財(cái)政撥款收入1139.55萬元,占比100%

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計(jì)1139.55萬元,其中基本支出148.27萬元,占比13.01%;項(xiàng)目支出991.28萬元,占比86.99%

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算1139.55萬元、1139.55萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加451.89萬元,增長(zhǎng)451.89%

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算179.51萬元。

(一)財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財(cái)政撥款收入148.38萬元,占本年收入合計(jì)的13.02%。與2018年相比,財(cái)政撥款收入增23.75萬元,增加19.06%

部門2019年度財(cái)政撥款支出148.38萬元,占本年支出合計(jì)的13.02%。與2018年相比,財(cái)政撥款支出增23.75萬元,增加19.06%

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出148.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.11萬元, 占0.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出148.27萬元,占99.93%

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出148.27萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)132.31萬元,主要包括:基本工資41.22萬元、津貼補(bǔ)貼36.57萬元、 獎(jiǎng)金54.52萬元。

公用經(jīng)費(fèi)15.96萬元,主要包括:辦公費(fèi)2.08萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.38萬元、其他交通費(fèi)用9.73萬元、其他商品和服務(wù)支出1.39萬元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.42萬元,支出決算為0.31萬元,完成預(yù)算的73.81%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.31萬元,完成預(yù)算的73.81%2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0.12萬元,下降28.24%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決 算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元,下降28.24%

減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

????(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬元,占0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬元,占100 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國 (境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中: 公務(wù)用車購置支出為0萬元公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2019年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬元。其中:外賓接待支出0萬元2019年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元。主要用于接待賓陽縣、三江縣來我部門考察學(xué)習(xí)交流征地拆遷業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓22人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算991.17萬元、991.17萬元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加909.32萬元,增長(zhǎng)1111%。其中,支出情況為:

2019年基金撥款年初預(yù)算為0萬元,支出決算991.17萬元,完成年初預(yù)算100%,決算大于預(yù)算數(shù)主要原因:上級(jí)安排補(bǔ)助收入。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為0萬元,支出決算為991.17萬元,完 成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)安排補(bǔ)助收入。

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

????(一)績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)。確保規(guī)范資金使用,把好“支出關(guān)”。我辦經(jīng)費(fèi)開支按預(yù)算執(zhí)行,基本支出 的日常財(cái)務(wù)管理工作實(shí)行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理,做到不鋪張浪費(fèi),開源節(jié)流,廉政建設(shè)情況良好;人員外出培訓(xùn)都嚴(yán)格按市征地辦、征收辦及柳北區(qū)的文件執(zhí)行。努力做到使有限的經(jīng)費(fèi)保證日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.31萬元,比2018年減少0.05萬元,下降14.94%,減少原因是厲行節(jié)約。

(二)政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元,其中:貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分:名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



主辦單位:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心
地址:柳州市柳北區(qū)勝利路12-8號(hào)
郵編:545002 網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)電話:0772-2538003
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4502050001
日韩人妻中文无码一区二区七区,亚洲AV无码专区国产不卡顿,精品国产av色欲果冻传媒,国产自偷亚洲精品页65页 华亭县| 玉田县| 奇台县| 奉新县| 沛县| 武川县| 娄底市| 高阳县| 滁州市| 永仁县| 宁安市| 宾阳县| 三江| 连江县| 堆龙德庆县| 北安市| 姜堰市| 吉安县| 镇平县| 宁陵县| 陈巴尔虎旗| 碌曲县| 砚山县| 偃师市| 芮城县| 徐水县| 增城市| 建始县| 南通市| 黄陵县| 三亚市| 淳化县| 调兵山市| 阳曲县| 乐山市| 平遥县| 古田县| 天等县| 平远县| 铅山县| 阿拉善右旗|