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中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門決算

來源: 柳北區(qū)委宣傳部  |   發(fā)布日期: 2020-07-31 10:25   

目 ?? 錄

第一部分:柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:柳北區(qū)委宣傳部2019年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳北區(qū)委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)意識形態(tài)、新聞出版、精神文明建設(shè)、對外宣傳等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)委宣傳部是區(qū)委組成部門,內(nèi)設(shè)區(qū)委文明辦,下設(shè)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心,為行政編制機構(gòu)。

第二部分:柳北區(qū)委宣傳部2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

第三部分:柳北區(qū)委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計553.52萬元,支出總計553.52萬元,2018年相比,收、支分別增加12.49萬元;分別增加2.2%

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計553.52萬元,其中財政撥款收入522.98萬元,占比94%;其他收入9.3萬元,占比1.68%

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計540.13萬元,其中基本支出97.92萬元,占比18%;項目支出442.21萬元,占比81.87%

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財政撥款收、支總決算522.98萬元、522.98萬元。

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算495.98萬元。

(一)財政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財政撥款收入522.98萬元,占本年收入合計的94.48%。與2018年相比,財政撥款收入增加23.11萬元,增加4.41%

部門2019年度財政撥款支出552.98萬元,占本年支出合計的99.90%。與2018年相比,財政撥款支出增加53.11萬元,增加9.59%

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出552.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出441萬元, 占79.74%;資源勘探信息等支出47.54萬元,占8.59%;文化旅游體育與傳媒支出28.97萬元,5.23%,信息安全建設(shè)、機關(guān)服務(wù)(類)35.47萬元,占6.41%。

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出97.92萬元,其中:

人員經(jīng)費86.37萬元,主要包括:基本工資29.03萬元、津貼補貼22.59萬元、 獎金32.65萬元;

公用經(jīng)費11.55萬元,主要包括:辦公費1.36萬元、差旅費1.33萬元、勞務(wù)費0.11萬元、工會經(jīng)費1.53萬元、其他交通費用4.74萬元、其他商品和服務(wù)支出0.86萬元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.22萬元,支出決算為0.12萬元,完成預(yù)算的54%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0.12萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年增加0.03萬元,增加33.33%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,與2018年決算數(shù)相同;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元,與2018年決算數(shù)相同;公務(wù)接待費支出決算增加0.03萬元,增加33.33%。

三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算0.12萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行支出0萬元。2019年,機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛。

(三)公務(wù)接待費支出0.12萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團組2個、來賓15人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算27萬元、25萬元。其中,支出情況為:

資助國產(chǎn)影片放映10萬元,占40%, 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出15萬元,占60

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

????(一)績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2019年本單位共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款221萬元,自評覆蓋率達到100%

????(二)績效評價結(jié)果

績效評價結(jié)果顯示2019年的項目資金涉及新華社、中新社、廣西日報、柳州日報、柳州晚報、南國今報、柳州電視臺等媒體戰(zhàn)略合作,以及對經(jīng)濟社會發(fā)展報道和鄉(xiāng)村建設(shè)、核心價值觀等重點工作的重點報道。其中戰(zhàn)略合作資金支出221萬元,

十、其他重要事項的情況

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.36萬元,比2018減少1.63萬元,減少16%

(二)政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額72.48萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。




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