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柳北區(qū)總工會2018年部門預(yù)算公開

來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2018-02-09 11:24    |  作者: 財政局

目錄

第一部分 柳北區(qū)總工會概況

一、主要工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)總工會2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)總工會2018部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)總工會概況

一、主要工作職責(zé)

(一)柳北區(qū)總工會指導(dǎo)柳北區(qū)各基層工會工作。

(二)圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究,向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,并提出意見和建議。

(三)對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(四)協(xié)助基層單位黨組織管理工會主要領(lǐng)導(dǎo)干部,領(lǐng)導(dǎo)柳北區(qū)總工會直屬單位的工作;研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負責(zé)柳北區(qū)總工會干部的培訓(xùn)工作。

(五)協(xié)助區(qū)委和區(qū)人民政府做好全國、全區(qū)、全市勞模的推薦、評選和管理工作,負責(zé)全國全區(qū)五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的評選工作。

(六)負責(zé)柳北區(qū)勞模的經(jīng)常性管理工作。

(七)負責(zé)柳北區(qū)總工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)總工會為柳北區(qū)群團組織, 為行政單位,無下設(shè)直屬機構(gòu)。實有在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分 柳北區(qū)總工會2018年部門預(yù)算表(詳見附件)

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第三部分 柳北區(qū)總工會2018部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算40.57萬元,同比減少6.05萬元,下降12.98%。其中:一般公共預(yù)算撥款40.57萬元。減少主要原因:無提前下達資金。

(二)支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算40.57萬元,同比減少6.05萬元,下降12.98%。減少主要原因:無提前下達資金。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算29.77萬元,占支出總預(yù)算73.38%

2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.74萬元,占支出總預(yù)算11.68%

3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算3.2萬元,占支出總預(yù)算7.89%

4)住房保障支出預(yù)算2.85萬元,占支出總預(yù)算7.02%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出36.57萬元,占支出總預(yù)算90.14%。其中:

工資福利支出預(yù)算32.71萬元,占基本支出預(yù)算89.44%

商品和服務(wù)支出預(yù)算3.85萬元,占基本支出預(yù)算10.53%

2)項目支出預(yù)算

項目支出4萬元,占支出總預(yù)算9.86%。其中:

商品和服務(wù)支出預(yù)算4萬元,占項目支出預(yù)算100%

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共3.85萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機關(guān)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.85萬元,較2017年預(yù)算減少0.02萬元,下降0.52%。主要是因為:人員變動。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.07萬元,與上年持平。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2018年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.07萬元,與上年持平。

(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2018年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為勞動模范活動3萬元。(最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn))

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至20171231日,本部門共有在編公務(wù)用車0,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年預(yù)算公開表_(112)柳州市柳北區(qū)總工會

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