中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策,貫徹執(zhí)行黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委對機關(guān)黨的工作的決議,發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,圍繞區(qū)委的中心任務(wù)開展工作,提出機關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃,指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風建設(shè),做好黨員的培訓(xùn)教育、管理和監(jiān)督工作。同時做好機關(guān)工會各項工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會(機關(guān)工會)為柳北區(qū)黨委工作部門,為行政單位。在職在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件
第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項目支出。2019年支出總預(yù)算96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項目支出。其中:一般公共預(yù)算收入96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出35.32萬元,占支出總預(yù)算36.64%。其中:
工資福利支出預(yù)算30.81萬元,占基本支出預(yù)算87.23%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.52萬元,占基本支出預(yù)算12.8%;
(2)項目支出預(yù)算
項目支出61.07萬元,占支出總預(yù)算63.36%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算60.18萬元,占項目支出預(yù)算98.54%;
資本性支出預(yù)算0.89萬元,占項目支出預(yù)算1.46%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項目支出。2019年財政撥款支出96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項目支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算86.46萬元,占支出總預(yù)算89.69%;同比增加18.92萬元,同比增長28.01%;原因:項目增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.18萬元,占支出總預(yù)算4.34%;同比減少2.72萬元,同比下降39.42%;原因:人員減少。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.25萬元,占支出總預(yù)算3.37%;同比減少1.41萬元,同比下降30.26%;原因:人員減少。
(4)住房保障支出預(yù)算2.51萬元,占支出總預(yù)算2.6%;同比減少1.63萬元,同比下降39.37%;原因:人員減少。???????????????
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算30.81萬元,同比減少16.68萬元,同比下降35.12%;原因:人員減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.52萬元,同比減少1.24萬元,同比下降21.53%;原因:人員減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.07萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降33.33%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.07萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降33.33%。原因: 人員變動。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2019年政府采購預(yù)算0.89萬元,同比增長0.89萬元。原因:采購項目增加。按政府采購類型劃分:定點采購0.89萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共4.52萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
2019年本部門為行政機關(guān)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.52萬元,較2018年預(yù)算減少1.24萬元,下降21.53%。主要是因為:人員變動。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門無重點項目預(yù)算績效。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
2019年部門預(yù)算公開表_[110]中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會
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