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柳北區(qū)財政局2019年部門預(yù)算公開

來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2019-02-15 17:16    |  作者: 財政局

柳北區(qū)財政局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)財政局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)財政局2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)財政局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)財政局概況

一、主要職能

(一)貫徹國家、自治區(qū)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策,擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制,擬定本區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,指導(dǎo)本區(qū)財政工作。

(二)分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,參與擬訂本區(qū)宏觀經(jīng)濟政策、措施,提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。組織研究擬訂本區(qū)金融和融資政策、措施。

(三)依法依規(guī)提出區(qū)財政、預(yù)算、稅收、財務(wù)、會計、資產(chǎn)評估管理等規(guī)范性文件立項的建議,根據(jù)城區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。

(四)承擔(dān)城區(qū)級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制城區(qū)本級年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受城區(qū)人民政府委托,向本區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向城區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。

(五)負(fù)責(zé)城區(qū)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按管理權(quán)限管理行政事業(yè)性收費。監(jiān)督管理財政票據(jù)。

(六)組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)。組織實施政府采購制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購活動。

(七)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定具體管理辦法,并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

(八)編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,負(fù)責(zé)城區(qū)本級企業(yè)國有資本收益收支管理,組織實施企業(yè)財務(wù)制度, 參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

(九)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督城區(qū)本級政府性投資項目資金,參與擬訂城區(qū)本級基本建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)本級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

(十)監(jiān)督檢查城區(qū)財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題。

(十一)負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息工作,制定和執(zhí)行本區(qū)財政政策研究和財政教育規(guī)劃。

(十二)承辦城區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

財政局是區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財政工作的職能部門,直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機構(gòu)。在職在編人數(shù)5人,財政供養(yǎng)人員5人。

二層機構(gòu)為柳北區(qū)國庫集中支付中心,為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,?在職在編人數(shù)8人,財政供養(yǎng)人員8人。

第二部分 柳北區(qū)財政局2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)財政局2019部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。2019年支出總預(yù)算565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。其中:一般公共預(yù)算收入565.81萬元,同比減少1179.84萬元,下降67.53%。主要原因:壓縮一般性項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元,同比減少420萬元,主要原因:本年無提前下達上級補助資金

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出212.5萬元,占支出總預(yù)算37.56%。其中:

工資福利支出預(yù)算184.07萬元,占基本支出預(yù)算86.62%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算28.42萬元,占基本支出預(yù)算13.38%;

(2)項目支出預(yù)算

項目支出353.31萬元,占支出總預(yù)算62.44%。其中:

商品和服務(wù)支出預(yù)算288.85萬元,占項目支出預(yù)算81.76%;

資本性支出預(yù)算64.46萬元,占項目支出預(yù)算18.24%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。2019年財政撥款支出565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

一般公共服務(wù)支出預(yù)算306.47萬元,占支出總預(yù)算54.16%;同比減少1068.63萬元,同比下降77.71%;原因:壓縮一般性項目支出。

2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算24.95萬元,占支出總預(yù)算4.41%;同比增加0.09萬元,同比增長0.36%;原因:工資基數(shù)變動

3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.43萬元,占支出總預(yù)算3.43%;同比增加2.65萬元,同比增長15.79%;原因:工資基數(shù)變動

4)農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算200萬元,占支出總預(yù)算35.35%;同比減少534萬元,同比下降72.75%;原因:上級補助減少

(5)住房保障支出預(yù)算14.97萬元,占支出總預(yù)算2.65%;同比增加0.05萬元,同比增長0.34%;原因:工資基數(shù)變動???????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分,其中:

工資福利支出預(yù)算184.07萬元,同比增加13.71萬元,同比增長8.05%;原因:工資基數(shù)變動

商品和服務(wù)支出預(yù)算28.42萬元,同比增加4.26萬元,同比增長17.63%;原因:工資基數(shù)變動

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.47萬元,與上年持平。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.47萬元,與上年持平。

(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算214.34萬元,同比增長157.84萬元,增長279.36%。原因:采購項目增加。按政府采購類型劃分:定點采購10.74萬元、協(xié)議供貨203.6萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共28.42萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本級及下屬單位共有(1)個行政機關(guān)和(1)個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.42萬元,較2018年預(yù)算增加4.26萬元,增長17.63%。主要原因是公用經(jīng)費增加

(二)預(yù)算績效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為一事一議項目配套經(jīng)費118萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預(yù)算公開表_[117]柳州市柳北區(qū)財政局


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