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柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2019年部門預算公開

來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2019-02-15 17:46    |  作者: 財政局

柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、體育工作的方針、政策和法律法規(guī),制定全區(qū)文化、體育、新聞出版事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,指導文化藝術、體育體制、文化市場改革。

(二)制定全區(qū)文化藝術、體育人才發(fā)展規(guī)劃;組織文化藝術、體育、科技的研究,開發(fā)和應用,推廣文化藝術、體育科技成果。

(三)負責全區(qū)性重大文化藝術、體育活動、公益數字電影放映工作。

(四)監(jiān)督管理區(qū)圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設,組織推廣區(qū)級圖書館、文化館標準化、現代化建設。

(五)擬定全區(qū)文化市場、發(fā)展規(guī)劃,指導文化市場綜合執(zhí)法工作,負責對文化藝術、經營活動進行行業(yè)監(jiān)督,指導對從事演藝活動民辦機構的監(jiān)管工作。

(六)統(tǒng)籌安排國家及本級財政撥給的各項經費,牽頭負責文化體育基礎設施建設。

(七)規(guī)劃柳北區(qū)各級文物保護單位的保護和維修,指導全區(qū)文物、博物、社會教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務建設,協(xié)調。

(八)歸口管理全區(qū)文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育市場發(fā)展規(guī)劃,審核審批文化、體育經營管理項目和經營場所的設立,監(jiān)督指導全區(qū)文化、體育市場稽查工作及全區(qū)審核審批新聞出版經營項目和經營場所設立。

(九)實施《全民健康計劃綱要》,指導和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動,會同有關部門抓好機關、學校、企業(yè)、農村、少數民族和殘疾人體育工作。

(十)負責文化市場、體育工作審批事項的行政行為的行政復議、行政應訴和行政執(zhí)法工作。

(十一)擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施,組織查處非法出版物和非法出版活動,組織、協(xié)調“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作,在職責權限范圍內,指導綜合執(zhí)法機構依法開展執(zhí)法業(yè)務。

(十二)承辦區(qū)委、政府和上級機關交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區(qū)文化體育和新聞出版局是行政單位,在職在編人數3人,財政供養(yǎng)人員3人。

下設文化館和圖書館兩個全額撥款事業(yè)單位:文化館在職在編人數2人,財政供養(yǎng)人員2人;圖書館在職在編人數2人,財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2019部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算271.64萬元,同比增加14.1萬元,增長5.47%,增加主要原因:人員增加。2019年支出總預算271.64萬元,同比增加14.1萬元,增長5.47%,增加主要原因:人員增加。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算271.64萬元,同比增加14.1萬元,增長5.47%,增加主要原因:人員增加。其中:一般公共預算收入225.44萬元,同比減少32.1萬元,下降12.46%,主要原因:減少一次性項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入46.2萬元,比上年增加46.2萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算271.64萬元,同比增加14.1萬元,增長5.47%,增加主要原因:人員增加。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出109.24萬元,占支出總預算40.21%。其中:

工資福利支出預算98.48萬元,占基本支出預算90.15%;

商品和服務支出預算10.76萬元,占基本支出預算9.85%;

2)項目支出預算

項目支出162.4萬元,占支出總預算59.79%。其中:

商品和服務支出預算135.5萬元,占項目支出預算83.44%;

資本性支出預算26.9萬元,占項目支出預算16.56%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入271.64萬元,同比增加14.1萬元,增長5.47%,增加主要原因:人員增加。2019年財政撥款支出271.64萬元,同比增加14.1萬元,增長5.47%,增加主要原因:人員增加。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1)文化體育和傳媒支出預算239.78萬元,占支出總預算88.27%;同比增加6.34萬元,同比增長2.72%;原因:人員變動。

2)社會保障和就業(yè)支出預算13.32萬元,占支出總預算4.9%;同比增加2.95萬元,同比增長28.45%;原因:人員變動。

3)衛(wèi)生健康支出預算10.54萬元,占支出總預算3.88%;同比增加3.03萬元,同比增長40.35%;原因:人員變動。

4)住房保障支出預算7.99萬元,占支出總預算2.95%;同比增加1.77萬元,同比增長28.46%;原因:人員變動。????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分,其中:

工資福利支出預算98.48萬元,同比增加23.42萬元,同比增長31.2%;原因:人員變動。

商品和服務支出預算10.76萬元,同比增加4.96萬元,同比增長85.52%;原因:人員變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.21萬元,比上年增加0.04萬元,增長27.71%。

(一)因公出國(境)經費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2019年預算0.21萬元,比上年增加0.04萬元,增長27.71%。原因:人員增加。

(三)公務用車購置和運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算26.9萬元,同比減少39.1萬元,下降59.24%。原因:采購項目減少。按政府采購類型劃分:定點采購22.9萬元、自行采購4萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共10.76萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位,機關運行經費財政撥款預算6.82萬元,較2018年預算增加4.88萬元,增長251.55%主要是因為:人員變動。

另外,本部門下屬共有(2)個事業(yè)單位,事業(yè)單位運行經費財政撥款預算3.94萬元,較2018年預算增加0.08萬元,增長2.07%。主要原因是工資基數變動

(二)預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個,項目名稱為第八屆北雀歡歌藝術節(jié)經費20萬元。

(三)國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[202]柳州市柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局


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