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柳州市三合小學(xué)2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開情況

來源: 柳北區(qū)教育局  |   發(fā)布日期: 2023-02-02 17:35   

柳州市三合小學(xué)2023單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳州市三合小學(xué)概況

  1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳州市三合小學(xué) 2023單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況

二、單位收入總體情況

三、單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳州市三合小學(xué)2023單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋




第一部分 柳州市三合小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,根據(jù)上級部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對本校義務(wù)教育的財務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計劃開齊課程開足課時,認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。完成實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市三合小學(xué)為全額事業(yè)單位在職在編人數(shù)36人,財政供養(yǎng)人員 51人。

第二部分 柳州市三合小學(xué)2023單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況

二、單位收入總體情況

三、單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市三合小學(xué)2023單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算616.43萬元,同比增加226.4萬元,同比增長58.05%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款616.43萬元支出包括:教育支出409.05萬元,社會保障和就業(yè)支出97.85萬元,衛(wèi)生健康支出60.60萬元,住房保障支出48.93萬元

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算616.34萬元,同比增加226.4萬元,同比增長58.05%,主要原因:學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,比上一學(xué)年增加5個教學(xué)班。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算616.43萬元,同比增加226.4萬元,同比增長58.05%,主要原因:學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,比上一學(xué)年增加5個教學(xué)班。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出616.43萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加226.4萬元,同比增長58.05%

  1. 項目支出預(yù)算

項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023財政撥款收支總預(yù)算616.43萬元,同比增加226.4萬元,同比增長58.05%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款616.43萬元支出包括:教育支出409.05萬元,社會保障和就業(yè)支出97.85萬元,衛(wèi)生健康支出60.60萬元,住房保障支出48.93萬元

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

  1. 教育支出409.05萬元,占支出總預(yù)算66.36%;同增加148.12萬元,同比增長56.76%

2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算97.85萬元,占支出總預(yù)算15.87%;同比增加35.62萬元,同比增長57.25%

3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算60.60萬元,占支出總預(yù)算9.83%;同比增加23.60萬元,同比增長63.77%

4)住房保障支出預(yù)算48.93萬元,占支出總預(yù)算7.94%;同比增加19.06萬元,同比增長63.80%

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出616.43萬元,其中:

  1. 人員經(jīng)費(fèi)599.73萬元,包括:基本工資172.44萬元、津貼補(bǔ)貼19.17萬元、績效工資190.90萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)65.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)32.62萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)31.80萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28.54萬元、其他社會保險繳費(fèi)2.71萬元、住房公積金48.93萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助7.39萬元。

(二)公用經(jīng)費(fèi)16.7萬元,包括:辦公費(fèi)8.54萬元工會經(jīng)費(fèi)8.15萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算1.40萬元。

按政府采購項目類型:

  1. 集中采購1.40萬元;其中:貨物類1.40萬元、服務(wù)類0萬元。

  2. 分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

  1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共16.7萬元,同比增加9.42萬元,同比增長129.56%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

(二)預(yù)算績效情況說明

單位2023年預(yù)算項目經(jīng)費(fèi)為零。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至20221231日,本部門共有在編公務(wù)用車0,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。




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