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柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開情況

來源: 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:40   

目錄

第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源、村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)機(jī)道路安全等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī);協(xié)助做好上述領(lǐng)域管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;受委托履行行政監(jiān)督檢查、行政處罰等職責(zé),承辦上級相關(guān)行政機(jī)關(guān)依法委托的業(yè)務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)9人,財政供養(yǎng)人員9人。

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算139.85萬元,同比增加8.57萬元,同比增長6.53%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款139.85萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出19.75萬元,衛(wèi)生健康支出6.48萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬元,住房保障支出9.87萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算139.85萬元,同比增加8.57萬元,同比增長6.53%,主要原因:工資繳費基數(shù)變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算139.85萬元,同比增加8.57萬元,同比增長6.53%,主要原因:工資繳費基數(shù)變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出139.85萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比增加8.57萬元,同比增長6.53%。

(2)項目支出預(yù)算

項目支出預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算139.85萬元,同比增加8.57萬元,同比增長6.53%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款139.85萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出19.75萬元,衛(wèi)生健康支出6.48萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬元,住房保障支出9.87萬元。?

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算19.75萬元,占支出總預(yù)算14.12%;同比減少0.93萬元,同比下降4.48%。

(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.48萬元,占支出總預(yù)算4.64%;同比減少6.33萬元,同比下降49.41%。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算103.75萬元,占支出總預(yù)算74.18%;同比增加16.29萬元,同比增長18.63%。

(4)住房保障支出預(yù)算9.87萬元,占支出總預(yù)算7.06%;同比減少0.46萬元,同比下降4.48%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出139.85萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費130.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

(二)公用經(jīng)費9.34萬元,主要包括:辦公費、工會經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排為零,與上年對比無增減變化。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

(三)公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;

公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算為零。

按政府采購項目類型:

1、集中采購為零。

2、分散采購為零。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出為零。

十二、其他重要事項情況說明

(一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共9.34萬元,同比減少0.53萬元,同比下降5.34%。主要包括辦公費、工會經(jīng)費。

(二)預(yù)算績效情況說明

重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位當(dāng)年預(yù)算項目經(jīng)費為零,本單位2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

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