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柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心2024年單位預算及“三公”經(jīng)費預算公開情況

來源: 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:40   

目錄

第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心2024年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心概況

一、主要職責

主要負責咨詢、辦理行政審批、政務服務、公共服務、便民服務等相關事項;負責對涉及兩個以上部門行政審批項目聯(lián)合審批的組織協(xié)調(diào);負責對進駐政務服務中心的窗口單位及其工作人員進行考核、考評和獎懲;負責政務公開和信息公開等工作。

二、機構設置情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)2,財政供養(yǎng)人員2。

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算28.26萬元,同比增加28.26萬元。(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))。收入包括:一般公共預算撥款28.26萬元。支出包括:一般公共服務支出21.08萬元,社會保障和就業(yè)支出3.93萬元,衛(wèi)生健康支出1.29萬元,住房保障支出1.96萬元。

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算28.26萬元,同比增加28.26萬元,主要原因:人員變動。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算28.26萬元,同比增加28.26萬元,主要原因:人員變動。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出28.26萬元,占支出總預算100.00%,同比增加28.26萬元。

(2)項目支出預算

項目支出預算為零,與上年對比無增減變化。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算28.26萬元,同比增加28.26萬元。(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))。收入包括:一般公共預算撥款28.26萬元。支出包括:一般公共服務支出21.08萬元,社會保障和就業(yè)支出3.93萬元,衛(wèi)生健康支出1.29萬元,住房保障支出1.96萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)一般公共服務支出預算21.08萬元,占支出總預算74.59%;同比增加21.08萬元。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算3.93萬元,占支出總預算13.89%;同比增加3.93萬元。

(3)衛(wèi)生健康支出預算1.29萬元,占支出總預算4.57%;同比增加1.29萬元。

(4)住房保障支出預算1.96萬元,占支出總預算6.95%;同比增加1.96萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出28.26萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費26.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

(二)公用經(jīng)費2.04萬元,主要包括:辦公費、工會經(jīng)費。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預算安排為零,與上年對比無增減變化。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

(三)公務用車購置和運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;

公務用車運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算為零。

按政府采購項目類型:

1、集中采購為零。

2、分散采購為零。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算支出預算為零。

十二、其他重要事項情況說明

(一)事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預算共2.04萬元,同比增加2.04萬元。主要包括辦公費、工會經(jīng)費。

(二)預算績效情況說明

重點項目預算績效目標說明

本單位當年預算項目經(jīng)費為零,本單位2024年無重點項目預算績效目標。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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