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柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)情況

來(lái)源: 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:45   

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目錄

第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)教育、科技、文化、體育、廣電和旅游等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)為群眾文體生活提供服務(wù),組織群眾文體活動(dòng);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)文化、文物保護(hù);負(fù)責(zé)時(shí)政宣傳和政策法制教育;負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)等事務(wù)性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)2人,財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算31.41萬(wàn)元,同比增加1.77萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.97%。(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款31.41萬(wàn)元。支出包括:文化旅游體育與傳媒支出23.28萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.44萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1.46萬(wàn)元,住房保障支出2.22萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算31.41萬(wàn)元,同比增加1.77萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.97%,主要原因:工資繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算31.41萬(wàn)元,同比增加1.77萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.97%,主要原因:工資繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出31.41萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100.00%,同比增加1.77萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.97%。

(2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算31.41萬(wàn)元,同比增加1.77萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.97%。(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款31.41萬(wàn)元。支出包括:文化旅游體育與傳媒支出23.28萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.44萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1.46萬(wàn)元,住房保障支出2.22萬(wàn)元。?

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分,其中:

(1)文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算23.28萬(wàn)元,占支出總預(yù)算74.14%;同比增加3.54萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.92%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.44萬(wàn)元,占支出總預(yù)算14.14%;同比減少0.22萬(wàn)元,同比下降4.81%。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.46萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.64%;同比減少1.43萬(wàn)元,同比下降49.59%。

(4)住房保障支出預(yù)算2.22萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.07%;同比減少0.11萬(wàn)元,同比下降4.81%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出31.41萬(wàn)元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)29.33萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

(二)公用經(jīng)費(fèi)2.08萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排;

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年政府采購(gòu)預(yù)算為零。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型:

1、集中采購(gòu)預(yù)算為零。

2、分散采購(gòu)預(yù)算為零。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出為零。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.08萬(wàn)元,同比減少0.12萬(wàn)元,同比下降5.40%。主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

(二)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零,本單位2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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