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柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開情況

來源: 柳北區(qū)勝利街道辦事處  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:45   


目??錄


第一部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心的日常管理、組織協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)和監(jiān)督檢查等工作。

2、按照“便民、規(guī)范、高效、廉潔”的原則,組織和協(xié)調(diào)街道各部門為公民、法人和其他組織提供行政許可、非行政許可類行政審批事項和便民服務(wù)事項的辦理和服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)制定中心業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的各項規(guī)章制度和管理辦法,并負(fù)責(zé)組織實施;負(fù)責(zé)對各部門工作窗口及其工作人員進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和考核工作。

4、負(fù)責(zé)對轄區(qū)各社區(qū)政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、檢查和工作考核,受理公民、法人、和其他組織對政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)工作的投訴舉報。

5、負(fù)責(zé)做好政務(wù)服務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理、和維護(hù)及完成柳北區(qū)委、區(qū)政府以及辦事處交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心為全額事業(yè)單位。在職在編人數(shù)12人。

第二部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算176.48萬元,同比增加24.03萬元,同比增長15.76%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款176.48萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出131.33萬元,社會保障和就業(yè)支出24.69萬元,衛(wèi)生健康支出8.11萬元,住房保障支出12.35萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算176.48萬元,同比增加24.03萬元,同比增長15.76%,主要原因:人員變動、工資基數(shù)及繳費基數(shù)變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算176.48萬元,同比增加24.03萬元,同比增長15.76%,主要原因:人員變動、工資基數(shù)及繳費基數(shù)變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出176.48萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加24.03萬元,同比增長15.76%。

(2)項目支出預(yù)算

項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算176.48萬元,同比增加24.03萬元,同比增長15.76%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款176.48萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出131.33萬元,社會保障和就業(yè)支出24.69萬元,衛(wèi)生健康支出8.11萬元,住房保障支出12.35萬元。??

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算131.33萬元,占支出總預(yù)算74.42%;同比增加29.79萬元,同比增長29.34%。

(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算24.69萬元,占支出總預(yù)算13.99%;同比增加0.68萬元,同比增長2.82%。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.11萬元,占支出總預(yù)算4.60%;同比減少6.78萬元,同比下降45.52%。

(4)住房保障支出預(yù)算12.35萬元,占支出總預(yù)算7.00%;同比增加0.34萬元,同比增長2.82%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出176.48萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費164.16萬元,主要包括:基本工資37.32萬元、津貼補(bǔ)貼2.30萬元、績效工資78.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.46萬元、職業(yè)年金繳費8.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.03萬元、其他社會保險繳費0.70萬元、住房公積金12.35萬元。

(二)公用經(jīng)費12.32萬元,主要包括:辦公費10.86萬元、工會經(jīng)費1.46萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,同比無變動。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費2024年預(yù)算0萬元,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)接待相關(guān)工作安排。

(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算0萬元。

按政府采購項目類型:

1、集中采購0萬元。

2、分散采購0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算共12.32萬元,同比增加0.36萬元,同比增長3.02%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

(二)預(yù)算績效情況說明

本單位當(dāng)年預(yù)算項目經(jīng)費為零,本單位2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。



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