目錄
第一部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要工作職責
二、機構設置
第二部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預算總表(分經(jīng)濟分類科目)
五、部門財政撥款收支總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出表
八、政府性基金預算支出表
九、“三公”經(jīng)費支出預算表
第三部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預算情況說明
一、預算收支增減變化情況說明
二、機關運行經(jīng)費安排情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算說明
四、政府采購安排情況說明
五、預算績效情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要工作職責
(一)貫徹執(zhí)行食品(含食品添加劑、保健食品,下同)、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品在生產(chǎn)、流通、消費環(huán)節(jié)監(jiān)督管理的法律法規(guī)、政策及技術標準,推動食品、藥品企業(yè)落實安全主體責任,落實食品藥品(重大)信息報告制度,著力防范有效應對區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。
(二)負責糧食加工品、調(diào)味品、茶葉及相關制品、糕點、水果制品、蔬菜制品企業(yè)生產(chǎn)許可的受理、審批和發(fā)證、食品加工小作坊、食品生產(chǎn)企業(yè)委托加工的備案和監(jiān)督管理;負責食品流通的行政許可(含保健食品經(jīng)營的備案)和日常監(jiān)管工作,承擔轄區(qū)酒類食品安全監(jiān)督管理職責。
(三)負責除四星級以上(含四星級)酒店、特大型、大型餐飲服務單位、集體用餐配送單位、中央廚房、高校食堂除外以外的餐飲服務提供者的餐飲服務許可。
(四)負責市局下放或委托的其他行政許可事項。落實執(zhí)行食品安全隱患排查治理工作,制定落實本區(qū)食品安全檢查年度計劃和專項整頓治理方案。建立本區(qū)食品安全信息統(tǒng)一公布制度。
(五)配合實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品的經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。配合有關部門實施國家基本藥物制度,組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度。建立轄區(qū)藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測工作。
(六)落實轄區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的監(jiān)督管理稽查制度,依法組織查處違法行為。組織開展問題產(chǎn)品召回和處置制度工作。
(七)負責全區(qū)食品藥品安全事故應急體系建設,組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況。
(八)負責制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推動本區(qū)電子監(jiān)管追溯體系應用和信息化建設。
(九)組織開展食品藥品安全科普宣傳、教育工作,落實誠信體系建設。
(十)指導各鎮(zhèn)、街道食品藥品監(jiān)督管理工作,依法行政,落實聯(lián)合執(zhí)法機制,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。
(十一)承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查各鎮(zhèn)、街道履行食品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。
(十二)承辦區(qū)人民政府和區(qū)食品安全委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局為行政單位,實有在編人數(shù)9人,財政供養(yǎng)人員9人。
下設柳北區(qū)食品藥品稽查大隊為參公單位, 實有在編人數(shù)46人,財政供養(yǎng)人員46人。
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第二部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預算表(詳見附件)
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第三部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預算情況說明
一、預算收支增減變化情況說明
(一)收入預算說明
2017年收入總預算692.24萬元,同比增加184.23萬元,增長32.26%。其中:一般公共預算撥款692.24萬元。增加主要原因:非稅收入增加。
(二)支出預算說明
2017年支出總預算692.24萬元,同比增加184.23萬元,增長32.26%。增加主要原因:項目支出增加。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:
(1)一般公共服務支出預算68.84萬元,占支出總預算9.94%;
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算567.46萬元,占支出總預算81.97%;
(3)住房保障支出預算55.94萬元,占支出總預算8.08%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出551.24萬元,占支出總預算79.63%。其中:
工資福利支出預算377.76萬元,占基本支出預算68.53%;
商品和服務支出預算89.57萬元,占基本支出預算16.25%;
對個人和家庭的補助支出預算83.91萬元,占基本支出預算15.22%。
(2)項目支出預算
項目支出141萬元,占支出總預算20.37%。其中:
商品和服務支出預算141萬元,占項目支出預算100%。
二、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關運行經(jīng)費預算共89.57萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
三、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年度柳北區(qū)柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費預算安排1.84萬元,與上年同比減少19.02萬元,同比下降91.2%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2017年預算1.84萬元,與上年同比增加0.98萬元,同比上升112.5%,增加原因: 人員增加。
(三)公務用車購置和運行維護費2017年預算為零,同比下降100%,減少原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2017年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2017年預算為零,同比下降100%,減少原因:公務用車改革)。
四、政府采購安排情況說明
本部門2017年政府采購預算總額為2萬元。印刷費2萬元。
五、預算績效情況說明
本部門納入2017年預算績效項目1個,項目名稱為“明廚亮灶”改造經(jīng)費,金額為97萬元。(最終以財政局批復為準)
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)100.26萬元。
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第四部分 專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
??柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預算表
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