目錄
第一部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況
一、主要工作職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)
五、部門財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
四、政府采購安排情況說明
五、預(yù)算績效情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況
一、主要工作職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)政策,擬定并負責(zé)組織實施全區(qū)工業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)(行業(yè))發(fā)展的方案、政策并組織實施。推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
2、擬訂并組織實施全區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策;提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議;研究起草相關(guān)政策、規(guī)范性文件,組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
3、負責(zé)監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢;協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的重大問題并向區(qū)政府提出意見和建議。
4、負責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造的組織實施,提出工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資項目的實施意見。
5、按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造及節(jié)能項目評估;指導(dǎo)企業(yè)編制技改項目前期工作計劃;協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)技改投資項目的實施工作。
6、負責(zé)全區(qū)中小企業(yè)的宏觀管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
7、統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作。
8、協(xié)助做好全區(qū)工業(yè)招商引資工作。
9、負責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)(非煤礦山企業(yè)、危化企業(yè)除外)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作。
10、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
柳北區(qū)工信局為柳北區(qū)行政單位, 無二級機構(gòu), 實有在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。
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第二部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算表(詳見附件)
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第三部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算56.94萬元,同比減少30.24萬元,下降34.69%。其中:一般公共預(yù)算撥款56.94萬元。主要減少原因:人員變動及減少重大工業(yè)項目前期工作費。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算56.94萬元,同比減少30.24萬元,下降34.69%。主要減少原因:人員變動及減少重大工業(yè)項目前期工作費。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算4.17萬元,占支出總預(yù)算7.32%;
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1.44萬元,占支出總預(yù)算2.53%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算5.27萬元,占支出總預(yù)算9.26%;
(4)資源勘探信息等支出預(yù)算41.51萬元,占支出總預(yù)算72.9%;
(5)住房保障支出預(yù)算4.55萬元,占支出總預(yù)算8%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出45.94萬元,占支出總預(yù)算80.68%。其中:
工資福利支出預(yù)算32.03萬元,占基本支出預(yù)算69.72%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算7.1萬元,占基本支出預(yù)算15.45%;
對個人和家庭的補助支出預(yù)算6.82萬元,占基本支出預(yù)算14.83%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出11萬元,占支出總預(yù)算19.32%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算11萬元,占項目支出預(yù)算100%。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共7.1萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年度柳北區(qū)工信局“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.14萬元,與上年同比減少0萬元,同比下降0%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.14萬元,與上年同比減少0萬元,同比下降0%。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零,同比下降0%。
四、政府采購安排情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算總額為0萬元。
五、預(yù)算績效情況說明
本部門納入2017年預(yù)算績效項目1個,項目名稱為工業(yè)招商經(jīng)費,金額為2萬元。(最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn))
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)8.53萬元。
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第四部分 專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
?柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算表?
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