目錄
第一部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室概況
一、主要工作職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
五、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室概況
一、主要工作職責(zé)
加強(qiáng)城鄉(xiāng)房屋征收與補(bǔ)償工作的組織、管理和協(xié)調(diào),為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供用地保障。承辦集體土地征地拆遷和國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)集體土地征用征收、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用批后實(shí)施等事務(wù)性工作及集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償、安置工作;負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償具體工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳北區(qū)征地拆遷辦公室為柳北區(qū)參照公務(wù)員管理單位, 主要負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征地拆遷具體事務(wù)工作。實(shí)有在編人數(shù)11人,財(cái)政供養(yǎng)人員11人。
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第二部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門(mén)預(yù)算表(詳見(jiàn)附件)
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第三部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算220.92萬(wàn)元,同比減少105.71萬(wàn)元,下降32.36%。其中:一般公共預(yù)算撥款220.92萬(wàn)元。減少主要原因:人員變動(dòng)。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算220.92萬(wàn)元,同比減少105.71萬(wàn)元,下降32.36%。減少主要原因:人員變動(dòng)。
1、按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為3類(lèi),其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算4.41萬(wàn)元,占支出總預(yù)算2%;
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算28.9萬(wàn)元,占支出總預(yù)算13.08%;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算162.97萬(wàn)元,占支出總預(yù)算73.77%;
(4)住房保障支出預(yù)算24.63萬(wàn)元,占支出總預(yù)算11.15%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出220.92萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%。其中:
工資福利支出預(yù)算149.53萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算67.69%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算34.44萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算15.58%;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算36.95萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算16.73%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共34.44萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年度柳北區(qū)征地拆遷辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.76萬(wàn)元,與上年同比減少10.03萬(wàn)元,同比下降93%。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.76萬(wàn)元,與上年同比減少0.03萬(wàn)元,同比下降4.55%,減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車(chē)改革。
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年預(yù)算績(jī)效是以整體支出作為績(jī)效評(píng)價(jià)。(最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn))
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
本部門(mén)現(xiàn)有固定資產(chǎn)120.3萬(wàn)元。
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第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
??柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門(mén)預(yù)算表
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