目錄
第一部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、主要工作職責(zé)
二、單位構(gòu)成
第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)
五、部門財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
四、政府采購安排情況說明
五、預(yù)算績效情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、主要工作職責(zé)
(一)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策。
(二)負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及監(jiān)管。轄區(qū)道路和公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清掃保潔及機械化作業(yè)、垃圾和公廁糞便的清運,公廁垃圾轉(zhuǎn)運站及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)管理,公廁的保潔管理、糞便清運,以及城區(qū)主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對轄區(qū)道路清掃保潔和機械化作業(yè)、垃圾運輸、公廁中轉(zhuǎn)站保潔管理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)等的監(jiān)督、檢查和考核。轄區(qū)環(huán)衛(wèi)突發(fā)緊急事件的應(yīng)急處置工作。
(三)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃,制定并實施基礎(chǔ)設(shè)施新建計劃,做好轄區(qū)公廁中轉(zhuǎn)站等環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和修繕工作。
(四)負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、車輛及其作業(yè)的安全管理,建立健全環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度,做好安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、檢查監(jiān)督及考核工作。
(五)參與制定城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃、規(guī)范性文件及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、服務(wù)、安全、設(shè)施建設(shè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。制定城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)監(jiān)督的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)。
(六)依法開展轄區(qū)居民住戶、門面及單位生活垃圾以及生產(chǎn)經(jīng)營性垃圾處置費的調(diào)查核實與收繳工作。
(七)完成市市容管理局及區(qū)政府交辦的任務(wù)
二、機構(gòu)設(shè)置
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所為全額撥款事業(yè)單位, 所內(nèi)設(shè)工會、辦公室、業(yè)務(wù)股、有償服務(wù)股、公廁管理股、車隊、綜合股、計財股。實有在編人數(shù)87人,財政供養(yǎng)人員87人。
?
第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算表(詳見附件)
?
第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算5700萬元,同比增加400萬元,增長7.55%。其中:一般公共預(yù)算撥款5700萬元。主要增加原因:人員工資增資。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算5700萬元,同比增加400萬元,增長7.55%。主要增加原因:人員工資增資。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為1類,其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算5700萬元,占支出總預(yù)算100%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出516.91萬元,占支出總預(yù)算9.07%。其中:
工資福利支出預(yù)算513.89萬元,占基本支出預(yù)算99.42%;
對個人和家庭的補助支出預(yù)算3.02萬元,占基本支出預(yù)算0.58%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出5183.09萬元,占支出總預(yù)算90.93%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算5183.09萬元,占項目支出預(yù)算100%。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共0萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年度柳北環(huán)衛(wèi)所“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,與上年同比減少3.35萬元,同比下降100%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2017年預(yù)算0萬元,與上年同比減少3.35萬元,同比下降100%。減少原因:貫徹落實八項規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2017年預(yù)算為零,無購置公務(wù)用車計劃。
四、政府采購安排情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算總額為0萬元。
五、預(yù)算績效情況說明
本部門2017年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價。(最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn))
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)3118.8萬元。
?
第四部分 專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。
?柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算表
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: