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2019年財政預算調整方案報告

來源: 廣西柳州柳北區(qū)人民政府  |   發(fā)布日期: 2019-12-24 17:28    |  作者: 廣西柳州柳北區(qū)人民政府

柳北區(qū)人民政府關于提請

2019年財政預算調整方案(草案)的報告

主任、各位副主任、各位委員

受柳北區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將2019年柳北區(qū)財政預算調整方案報告如下,請予審議。

一、1—10月預算執(zhí)行情況

柳北區(qū)財政總收入402654萬元(含上級補助收入88359萬元),完成預算88.14%;柳北區(qū)組織財政收入(稅收及非稅收入)313981萬元,完成預算74.02%(其中:上劃中央收入200099萬元,上劃自治區(qū)收入26079萬元,上劃市級收入23460萬元,公共財政預算收入64343萬元);公共財政預算支出121546萬元。

今年以來,面對經(jīng)濟下行壓力不斷加大的嚴峻形勢和前所未有的收支平衡壓力,為深入貫徹落實上級的一系列穩(wěn)增長、調結構、惠民生重大政策,同時,為使2019年財政預算安排更加準確、合理、切合實際,根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關要求,結合我區(qū)收支變化各項因素,需要對年初預算進行必要調整。

二、柳北區(qū)財政預算調整事由

1.經(jīng)2018年市財政對柳北區(qū)財政年終結算,核定結余變化,使得2018年財政總收支相應變化。

2.積極爭取上級財政資金支持,轉移支付資金增加,使得財政總收支增加。

3.今年預算執(zhí)行中新增的政策性支出,使得財政總支出增加。

4.為進一步提高預算和決算的銜接程度,落實柳北區(qū)第十二屆人大常委會第二十七次會議關于2018年柳北區(qū)財政決算的審議意見,參照決算口徑研究建立地方預算報表體系。

三、柳北區(qū)財政收支預算調整方案

根據(jù)上述事由,相應調整經(jīng)柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第次會議審議通過的2019年預算:柳北區(qū)財政總收入預算456835萬元,預期調37628萬元,調整為494463萬元(詳見附表三);財政總支出預算456774萬元,建議調37490萬元,調整為494264萬元(詳見附表四);收支相抵,滾存結余199萬元。

柳北區(qū)財政收入構成:(1)公共財政預算收入預算76026萬元,調112萬元,調整為76138萬元;;(2)上級補助收入預算30935萬元,調增64214萬元,調整為95149萬元;(3)上年結余預算1700萬元,調1386萬元,調整為314萬元。

柳北區(qū)財政總支出構成:(1)公共財政預算支出預算103971萬元,調增33989萬元,調整為137960萬元;(2)基金支出預算100萬元,調增24133萬元,調整為24233萬元;(3)上解支出預算4529萬元,調4680萬元,調整為9209萬元。

(一)?柳北區(qū)收入調整預算方案

1.公共財政預算收入較預算數(shù)調112萬元

1)增值稅預算26672萬元,調減1472萬元,調整為25200萬元;(2)企業(yè)所得稅預算7812萬元,調888萬元,調整為8700萬元;(3)個人所得稅預算3300萬元,調減1450萬元,調整為1850萬元;(4)城維稅預算9600萬元,調增200萬元,調整為9800萬元;(5)房產(chǎn)稅預算5700萬元,調減800萬元,調整為4900萬元;(6)印花稅預算7400萬元,調減700萬元,調整為6700萬元;(7)資源稅預算122萬元,調39萬元,調整為83萬元;(8)車船使用稅預算6300萬元,調5400萬元,調整為900萬元;(9)其他稅收收入預算0萬元,調增4萬元,調整為4萬元;(10)教育費附加預算4320萬元,調120萬元調整為4200萬元;(11)森林植被恢復費預算0萬元,調增200萬元,調整為200萬元,(12)行政性收費收入預算2300萬元,調增1730萬元,調整為4030萬元;(13)罰沒收入預算1500萬元,調增1790萬元,調整為3290萬元;(14)其他收入預算1000萬元,調增5281萬元,調整為6281萬元。

2.上級補助收入較預算調增64214萬元

1)市級固定補助收入預算9550萬元,預計減少4萬元,調整為9546萬元;(2)上級追加專項補助收入預算13839萬元,預計增加40085萬元,調整為53924萬元;(3)市級追加基金補助收入調整為24233萬元;(4)自治區(qū)轉移補助收入預算7446萬元,調整為7446萬元。

上級追加專項補助收入較預算調增40085萬元,主要為:一是教育事業(yè)各項補助資金5528萬元;二是困難群眾基本生活補助5006萬元;三是基本公共衛(wèi)生服務補助資金3493萬元。

3.上年結余較預算調1386萬元

主要為市財政年終結算核定我區(qū)2018年年終滾存結余較預算減少數(shù)。

(二)?柳北區(qū)支出預算調整方案

1.區(qū)本級公共財政預算支出較預算調增33989萬元。

科目調整情況:

——一般公共服務增加2714萬元

——國防支出增加19萬元

——公共安全增加4444萬元

——教育增加2343萬元

——科學技術增加7萬元

——文化旅游體育與傳媒增加186萬元

——社會保障和就業(yè)增加9630萬元

——衛(wèi)生健康增加8364萬元

——節(jié)能環(huán)保增加40萬元

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務增加1558萬元

——農(nóng)林水事務增加5343萬元

——交通運輸增加81萬元

——資源勘探信息等支出增加73萬元

——商業(yè)服務業(yè)等支出減少25萬元

——自然資源海洋氣象等支出增加90萬元

——住房保障支出增加265萬元

——災害防治及應急管理支出增加77萬元

——預備費減少1500萬元

——其他支出增加280萬元

2. 上解支出較預算調4680萬元。

四、柳北區(qū)政府性基金預算調整方案

政府性基金收入預算100萬元,預計增加24133萬元,調整為24233萬元,主要為市級追加政府性基金補助收入。

政府性基金支出預算的100萬元,調增24133萬元,調整為24233萬元,具體為:市級追城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造補貼資金610萬,被征地農(nóng)民社會保障補助991萬,國有土地使用權出讓收入安排的支出18593萬,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(城市建設)專項支出2690萬,農(nóng)業(yè)項目及扶持非貧困村發(fā)展村集體經(jīng)濟資金94萬,補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金27萬,大中型水庫移民后期扶持基金8萬,福利彩票公益金支出1120萬

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