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2021年柳北區(qū)人民政府預算公開

來源: 柳北區(qū)財政局-財政辦公室  |   發(fā)布日期: 2021-01-28 13:05   

2021年柳北區(qū)政府預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關于2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告

第二部分2021年柳北區(qū)政府預算表

一、一般公共預算收入表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算本級支出表

四、一般公共預算本級基本支出表

五、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

六、政府一般債務限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉移支付表

十一、政府專項債務限額和余額情況表

十二、國有資本經營預算收入表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、本級國有資本經營預算支出表

十五、社會保險基金收入表

十六、社會保險基金支出表

十七、項目績效目標情況表

第三部分2021年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2021年柳北區(qū)轉移支付預算情況說明

二、2021年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

三、2021年柳北區(qū)國有資本經營收支預算情況

四、2021年柳北區(qū)社保基金收支預算情況

五、2021年柳北區(qū)債務情況說明

六、2021年柳北區(qū)“三公”經費支出預算情況


第一部分

柳北區(qū)人民政府關于

2020年財政預算執(zhí)行情況

和2021年財政預算(草案)的報告(書面)

——20211月12日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第八次會議上

柳北區(qū)財政局局長 王曉宏


各位代表:

我受柳北區(qū)人民政府的委托,向大會作《柳北區(qū)人民政府關于2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告》,請予審查,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。


2020年財政預算執(zhí)行情況


2020年,是“十三五”規(guī)劃收官之年,也是全面建成小康社會之年。面對嚴峻復雜的經濟形勢,在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大的監(jiān)督指導下,各部門認真落實柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第七次會議的各項決議,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅決打贏三大攻堅戰(zhàn),積極應對新冠肺炎疫情,全力支持和有序引導各類企業(yè)復工復產復市,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六保”任務。但受新冠肺炎疫情、經濟下行壓力等因素影響,城區(qū)組織財政收入雖未達預期,但通過優(yōu)化支出結構、盤活財政存量資金、用好特殊轉移支付和抗疫特別國債等措施,為城區(qū)經濟社會發(fā)展提供財力保障。2020年城區(qū)財政運行和預算執(zhí)行情況平穩(wěn)。

一、2020年柳北區(qū)公共財政預算執(zhí)行情況

(一)公共財政預算總體執(zhí)行情況

1.財政總收入完成情況

2020年柳北區(qū)財政總收入535512萬元,增長8.25%,完成調整預算107.87%(其中:財政收入399366萬元,增長0.07%,完成調整預算108.76%),構成為:(1)上劃中央分享收入254838萬元,下降0.91%;(2)上劃自治區(qū)分享收入31832萬元,增長2.37%;(3)上劃市財政分享收入29154萬元,增長4.34%;(4)柳北區(qū)本級財政收入219688萬元,增長23.09%。

2.財政總支出完成情況

柳北區(qū)財政總支出525835萬元,增長7.81%,完成調整預算105.96%,構成為:(1)上劃中央支出254838萬元,下降0.91%;(2)上劃自治區(qū)支出31832萬元,增長2.37%;(3)上劃市財政分享收入29154萬元,增長4.34%;(4)柳北區(qū)本級財政支出210011萬元,增長22.43%。

3.收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入535512萬元,當年財政總支出525835萬元。收支相抵,年終結余9677萬元。

(二)柳北區(qū)本級公共財政預算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級財政總收入219688萬元,增長23.09%。本級財政總支出210011萬元,增長22.43%。收支相抵年終結余9677萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預算收入執(zhí)行情況

2020年柳北區(qū)本級財政總收入219688萬元,增長23.09%,完成調整預算105.67%,構成為:(1)公共財政預算收入83542萬元,增長0.8%,完成調整預算106.21%;(2)上級補助收入127934萬元,增長34.27%,完成調整預算105.7%,其中:市級固定補助收入11490萬元,市級追加專項補助62874萬元,自治區(qū)轉移補助收入7446萬元,市級追加基金補助46124萬元;(3)上年結余1357萬元,增長332.17%,完成調整預算100%;(4)調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金6855萬元。

在柳北區(qū)本級公共財政預算收入83542萬元中,主要完成情況為:

(1)稅收收入67389萬元,增長6.55%,完成調整預算107.56%,其中:增值稅28704萬元,增長4.99%,完成調整預算109.14%;企業(yè)所得稅7073萬元,下降9.47%,完成調整預算94.31%;個人所得稅5116萬元,增長176.24%,完成調整預算96.53%;資源稅55萬元,下降36.05%,完成調整預算100%;城市維護建設稅10637萬元,增長5.57%,完成調整預算101.3%;房產稅6486萬元,下降16.69%,完成調整預算170.68%;印花稅8524萬元,增長14.97%,完成調整預算101.48%;車船使用稅792萬元,下降9.9%,完成調整預算99%;其他稅收收入2萬元,下降33.33%。

(2)非稅收入16153萬元,下降17.72%,完成調整預算100.92%,其中:專項收入4886萬元,增長8.05%,完成調整預算103.54%;行政性收費收入3285萬元,下降25.19%,完成調整預算102.66%;罰沒收入863萬元,下降74.42%,完成調整預算90.84%;其他收入7119萬元,下降3.08%,完成調整預算99.76%。(具體詳見附表一)

2.柳北區(qū)本級公共財政預算支出執(zhí)行情況

2020年柳北區(qū)本級財政總支出210011萬元,增長22.43%,完成調整預算101.11%,構成為:(1)公共財政預算支出160144萬元,增長16.13%,完成調整預算99.97%;(2)基金支出39652萬元,增長63.76%,完成調整預算108.88%;(3)上解支出5333萬元,下降43.34%,完成調整預算108.09%;(4)安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金4882萬元。

柳北區(qū)本級公共財政預算支出160144萬元,執(zhí)行情況:一般公共服務支出15302萬元,增長6.59%,完成調整預算99.67%;國防支出201萬元,增長0.5%,完成調整預算96.17%;公共安全支出6950萬元,下降46.95%,完成調整預算85.28%;教育支出45605萬元,增長21.08%,完成調整預算102.79%;科學技術支出220萬元,下降47.24%,完成調整預算46.81%;文化旅游體育與傳媒支出625萬元,增長37.36%,完成調整預算148.1%;社會保障和就業(yè)支出31612萬元,下降7.31%,完成調整預算100.61%;衛(wèi)生健康支出18579萬元,增長15.32%,完成調整預算95.31%;節(jié)能環(huán)保支出12萬元,下降93.14%,完成調整預算100%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出11281萬元,下降10.62%,完成調整預算98.28%;農林水支出10481萬元,增長55.53%,完成調整預算82.76%;交通運輸支出129萬元,增長200%,完成調整預算64.82%;資源勘探工業(yè)信息等支出4673萬元,增長721.27%,完成調整預算135.41%;金融支出1109萬元;自然資源海洋氣象等支出221萬元,增長169.51%,完成調整預算71.29%;住房保障支出12505萬元,增長997.89%,完成調整預算108.29%;災害防治及應急管理支出650萬元,增長23.34%,完成調整預算100.62%;其他支出-11萬元,增長97.07%,完成調整預算-157.14%。(具體詳見表二)

(三)2020年柳北區(qū)基金預算執(zhí)行情況

2020年柳北區(qū)基金收入46124萬元,增長90.3%,完成調整預算126.65%,主要為上級追加基金補助收入,其中:上級追加電影事業(yè)發(fā)展專項資金26萬元,大中型水庫移民后期扶持基金8萬元,福利彩票公益金639萬元,抗疫特別國債8236萬元,“美麗柳州”綜合示范村建設1000萬元,被征地農民社會保障補助1170萬元,國有土地使用權出讓收入34452萬元,農業(yè)項目資金161萬元,鄉(xiāng)村振興資金32萬元,農貿市場改造補貼資金400萬元。

2020年柳北區(qū)基金支出39652萬元,增長63.76%,完成調整預算108.88%,主要為上級追加電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出14萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出8萬元,福利彩票公益金支出196萬元,抗疫特別國債支出8236萬元,“美麗柳州”綜合示范村建設資金支出360萬元,被征地農民社會保障補助支出1166萬元,國有土地使用權出讓收入安排的支出29610萬元,鄉(xiāng)村振興資金支出2萬元,農貿市場改造補貼支出60萬元。

基金收入46124萬元與基金支出39652萬元相抵,收支相抵,年終結余6472萬元。

二、2020年落實人大預算決議有關情況

按照柳北區(qū)第十二屆人大七次會議對2020年預算的決議以及區(qū)人大財經委的審查意見,我們全面落實各項政策,狠抓預算執(zhí)行管理,保障民生、扶貧、教育等重點領域支持力度,各項改革任務取得新的進展,為經濟社會的可持續(xù)發(fā)展保駕護航。

(一)履職盡責,落實積極財政政策

繼續(xù)落實減稅降費政策。面對突如其來的新冠肺炎疫情,財稅部門克服困難,在認真執(zhí)行減稅降費政策的同時,不折不扣地執(zhí)行各級出臺的疫情期間稅收免、減、緩政策,為企業(yè)和個人新增減輕稅費負擔2.98億元。制定確保財政收支平穩(wěn)運行措施,細化落實彌補財力缺口方案,全力應對減稅降費形成的財力缺口。

堅持政府過“緊日子”。建立健全嚴格有效的預算約束管理機制,從嚴控制一般性支出,強化庫款管理,建立動態(tài)分析機制,全年清理收回財政存量資金1969萬元,全部統(tǒng)籌用于“三保”和重點項目支出。全面貫徹落實《預算法》的相關要求,堅持“先預算后支出”,除防疫、救災等應急支出外,減少支出追加事項,切實維護人大批準預算的嚴肅性和權威性。

用好特殊轉移和抗疫特別國債。做好抗疫特別國債10242萬元和特殊轉移支付3577萬元的支出安排,及時用于城市低保、農村低保、困難群眾物價補貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、就業(yè)補助、“兩委”補助、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、新冠肺炎疫情防控等。不斷增強爭取資金支持的針對性和有效性,認真研究上級資金測算分配辦法、投向重點和改革方向,積極爭取上級轉移支付。

(二)提質增效,助推經濟高質量發(fā)展

助力產業(yè)轉型升級。把支持轉型發(fā)展作為財政政策和資金的重要著力點,整合現(xiàn)有的裝配式建筑、現(xiàn)代服裝、金屬深加工及循環(huán)利用等主導產業(yè),積極布局以陸上高端旅游交通裝備、戶外運動裝備為主,其他旅游裝備為輔的旅游裝備制造產業(yè),打造中國—東盟(柳州)旅游商品與裝備制造產業(yè)園,完成中國—東盟旅游裝備展示體驗園項目建設。裝配式建筑行業(yè)快速發(fā)展,產值達到4億元,比上年新增1.2億元。企業(yè)強優(yōu)上臺階、廢鋼產業(yè)扶持等城區(qū)配套資金2494萬元,支持企業(yè)做強做大。

全面落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。支持科技創(chuàng)新和人才引進投入,引導建立健全以科研誠信為基礎,以創(chuàng)新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價和激勵體系。落實科技專項資金220萬元,推進“雙創(chuàng)”工作,12家企業(yè)正在申報高新技術企業(yè)認定,6家企業(yè)獲得高新技術企業(yè)擬認定,完成科技成果轉化1件。“柳北智造2025眾創(chuàng)空間”入駐小微企業(yè)25家,柳鋼雙創(chuàng)基地正式揭牌。

加快推進農業(yè)現(xiàn)代化。投入資金10481萬元,新建柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)大仙村糧食種植示范園、柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)郭村大果山楂種養(yǎng)示范點、長塘鎮(zhèn)北岸小龍蝦養(yǎng)殖基地、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)泗角村馬蹄種植示范點建;壓實“菜籃子”區(qū)長負責制,穩(wěn)定“菜籃子”生產能力,大力發(fā)展家禽、水產特色產業(yè),加快推進石碑坪鎮(zhèn)周邊片區(qū)高標準農田建設面積5500畝,夯實糧食生產基礎。

(三)穩(wěn)扎穩(wěn)打,鞏固脫貧攻堅成果

聚焦脫貧攻堅關鍵任務。足額安排財政專項扶貧資金2017萬元,制定財政專項扶貧資金管理辦法,開辟扶貧項目審批綠色通道,建立完善常態(tài)化監(jiān)管機制,全面實施扶貧資金績效管理,確保扶貧資金安全有效。繼續(xù)做好金融扶貧工作,累計向275戶貧困戶發(fā)放357筆扶貧小額信貸958.1萬元,做到了應貸盡貸、能貸則貸。608戶1808人已脫貧建檔立卡貧困人口“三保障”和飲水安全問題得到全部解決,醫(yī)保參保率達100%,村級集體經濟駛上“快車道”,35個行政村集體經濟收益已全部達到5萬元以上,脫貧成效得到鞏固提升。

全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持“一盤棋”思想,科學規(guī)劃項目設計,切實發(fā)揮財政牽頭和資金引領作用,大仙村村綜合示范村項目驗收,北岸村北岸屯及新建屯片區(qū)鄉(xiāng)村風貌提升示范村項目啟動建設,梳莊村飲水項目竣工通水。投入1713萬元實施村級公益事業(yè)一事一議財政獎補項目89個。投入250萬元實施村級集體經濟項目5個,不斷壯大村級集體經濟實力。

(四)保障民生,促進社會和諧穩(wěn)定

支持打好疫情阻擊戰(zhàn)。通過動用預備費、預算調整方式,籌措疫情防控資金2640萬元,為疫情防控提供堅強有力保障。優(yōu)化撥付流程,啟動應急方式開通資金綠色通道,最大限度發(fā)揮資金的有效性。

支持發(fā)展公平優(yōu)質教育。安排資金45605萬元,著力落實教師伙食補助、鄉(xiāng)村教師生活補助、支教輪崗補助、教師周轉房建設等政策,全力保障教師隊伍待遇;十五中學總部(濱江)、桂景灣路小學、勝利小學白沙小學、石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園新建等一批新建、改擴建項目建成并投入使用,大力發(fā)展學前教育,足額安排學生生均公用經費,穩(wěn)步推進義務教育發(fā)展。

支持社會保障和就業(yè)。以提升人民群眾幸福感為出發(fā)點和落腳點,強化財政兜底保障能力,著力解決人民群眾普遍關心的問題。安排資金5770萬元,發(fā)放困難群眾救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤金和生活補助、家屬優(yōu)待金等;安排資金1533萬元,用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險;安排資金685萬元,支持社區(qū)養(yǎng)老服務設施、居家養(yǎng)老購買服務等建設;安排資金60萬元,支持就業(yè)補助、職業(yè)技能提升、農民技能提升等,增強人民獲得感。

支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排資金18579萬元,支持基本醫(yī)療保障體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力提升,錦繡社區(qū)衛(wèi)生服務中心綜合樓、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院等一批項目建成投入使用,轄區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體覆蓋率達到100%,11家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)熱哨點建設完成,順利通過國家級健康促進區(qū)技術評估。全面兩孩政策穩(wěn)步實施,標準化村衛(wèi)生室建設、基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度改革等工作穩(wěn)步推進。

支持文化旅游體育發(fā)展。安排資金625萬元,支持全域旅游創(chuàng)建活動、農村公益電影放映、文化文藝宣傳、開展體育賽事及健身活動等,不斷改善城鄉(xiāng)公共體育設施。

(五)克難攻堅,深化財政領域重點改革

預算執(zhí)行監(jiān)控逐步完善。將所有實行集中支付的單位資金均納入動態(tài)監(jiān)控范圍,建立動態(tài)監(jiān)控分級預警機制和定期分析制度,實現(xiàn)財政資金支付全流程、無死角監(jiān)控。健全完善各類專項資金管理辦法,確保財政資金在制度框架內運行。

預算績效管理全面鋪開。進一步完善工作機制,出臺了《柳北區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施方案》,建立協(xié)調機制,推進工作開展。持續(xù)深化績效評價改革,不斷擴大績效評價覆蓋面,按照“誰申請資金、誰設置目標”的原則,將109個預算單位報送的166個績效目標隨部門預算進行批復,實現(xiàn)績效目標和部門預算同步編制、同步批復。預算執(zhí)行中,探索開展績效運行監(jiān)控,對偏離目標的及時糾偏,完成2019年度績效評價項目149個,涉及資金96227萬元。引入第三方機構開展重點項目績效評價,切實提高績效評價報告質量。

預決算公開及時透明。貫徹落實《財政預決算領域基層政務公開標準指引》,進一步推動財政預決算領域基層政務公開標準化、規(guī)范化。以公開為常態(tài),不公開為例外,建立健全預決算公開審查機制。完善“柳北區(qū)預決算公開平臺”建設,進一步提升財政數據透明度。除涉密部門外,全區(qū)預決算公開率達到100%。

財政管理不斷強化。按時向區(qū)人大常委會報告2019年度國有資產管理情況,主動亮明國有資產“家底”。落實人大常委會審議意見,加強國有資產管理,出臺行政事業(yè)單位國有資產處置管理制度。政府采購工作有序開展,實行“先預算、后購買”的預算管理方式,開展專題業(yè)務培訓,提升預算單位政府采購意識,進一步規(guī)范預算單位政府購買行為。全年實施政府采購項目1477項,累計支付財政資金6073.81萬元。

(六)關于落實人大建議和政協(xié)提案方面內容

主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督,積極配合開展專題視察和課題調研,認真承辦和落實區(qū)人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協(xié)提案,在規(guī)定的時限內辦理并將答復意見至相關代表、委員和單位。針對重要事項說明不夠清晰、項目支出績效管理水平不夠高、采購預算編制質量有待提升等問題,我們積極整改,強化政府采購程序,依據人員、定額等標準審核單位采購預算,在預算編報時細化數量、金額、標準等信息,同時加強單位預算績效管理,出臺《柳北區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施方案》,有關整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經委報告。

2020年是“十三五”收官之年。回眸“十三五”,五年來,財政保障能力持續(xù)增強,政府支出結構持續(xù)優(yōu)化,重點領域和關鍵環(huán)節(jié)投入持續(xù)增加,社會民生持續(xù)改善。財稅環(huán)境不斷優(yōu)化,財稅體制改革不斷深入,財政管理水平逐步提升。

在總結成績的同時,我們也清醒看到,預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要有:一是多重因素疊加導致財政收入出現(xiàn)下滑。城區(qū)財政收入增速放緩,財源結構不夠優(yōu),后勁不夠足,新經濟增長點匱乏;二是財政減收與支出剛性矛盾逐步加大。隨著疫情防控工作的復雜性以及國家對市場主體的紓難解困,各項民生政策兜底任務艱巨,“六保”“六穩(wěn)”保障壓力加大;三是財政資金統(tǒng)籌調度難度增大。財政收入的減少與落實惠企惠民政策投入的增加,對財政資金正常運轉產生了一定影響。我們將高度重視,找準問題根源,采取切實可行的措施努力加以解決。


2021年柳北區(qū)財政預算草案


一、當前財政經濟形勢

2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。展望2021年財政工作,總體形勢依然嚴峻復雜,但也面臨重大機遇。一方面,受疫情影響,經濟復蘇存在投資內生動力不足、消費能力與意愿在低位徘徊等不確定因素,財政收入增長趨緩,“六穩(wěn)”“六保”等剛性支出大幅增長,財政收支矛盾更加尖銳;另一方面,經濟運行向好的趨勢沒有變,復工復產扎實推進,主要經濟指標呈現(xiàn)積極變化,經濟運行正逐步向常態(tài)化復蘇。我們將緊抓機遇、迎難而上,科學合理安排2021年預算,更好地做好資金統(tǒng)籌保障,維護經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、財政預算編制和財政工作的指導思想

2021年,財政工作和預算編制指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和一中、二中、三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅持新發(fā)展理念,按照高質量發(fā)展的要求,貫徹落實積極財政政策,牢固樹立過緊日子觀念,調整優(yōu)化支出結構,支持重點領域和項目,堅決壓縮一般性支出,加強地方政府債務管理,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,積極籌措資金保障落實各級各項決策部署,促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據上述指導思想,2021年財政工作和預算編制堅持以下原則:

(一)統(tǒng)籌協(xié)調。實事求是、積極穩(wěn)妥,著眼大局,統(tǒng)籌考慮財力和重點支出需求,加強資金的有效供給;

(二)突出重點。精準發(fā)力、服務大局,保障好重大項目資金需求,充分發(fā)揮財政職能作用;

(三)優(yōu)化結構。厲行節(jié)約、嚴控一般性支出,堅持可持續(xù)、保基本、兜底線,保證社會事業(yè)發(fā)展必需的合理支出。

三、2021年柳北區(qū)公共財政預算安排情況

(一)公共財政預算安排情況

1.財政收入預算

2021年柳北區(qū)財政總收入安排462467萬元,與上年執(zhí)行數(以下為同一對比口徑)相比下降13.64%,(其中:財政收入:419335萬元,增長5%),構成為:(1)上劃中央分享收入281599萬元,增長10.5%;(2)上劃自治區(qū)分享收入29002萬元,下降8.89%;(3)上劃市財政分享收入27134萬元,下降6.93%;(4)柳北區(qū)本級財政收入124732萬元,增長9.17%。

2.財政支出預算

2021年柳北區(qū)財政總支出安排462365萬元,與上年年初預算數(以下為同一對比口徑)相比增長2.12%,構成為:(1)上劃中央支出281599萬元,下降0.36%;(2)上劃自治區(qū)支出29002萬元,下降1.62%;(3)上劃市財政支出27134萬元,增長2.57%;(4)柳北區(qū)本級財政支出124630萬元,增長9.13%。

3、收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入安排462467萬元,當年財政總支出安排462365萬元,收支相抵,年終結余102萬元。

(二)柳北區(qū)本級公共財政預算安排情況

柳北區(qū)本級財政總收入安排124732萬元,財政總支出安排124630萬元,收支相抵,年終結余102萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預算收入安排情況

2021年柳北區(qū)本級財政總收入124732萬元,增長9.17%,構成為:(1)公共財政預算收入81600萬元,下降2.32%;(2)上級補助收入28573萬元,下降77.67%,其中:市級固定補助收入11490萬元,市級追加專項補助9637萬元,自治區(qū)轉移補助收入7446萬元;(3)上年結余9677萬元;(4)調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金4882萬元。

在柳北區(qū)本級公共財政預算收入81600萬元中,主要項目完成情況為:

(1)稅收收入63700萬元,下降5.47%,其中:增值稅28290萬元,下降1.44%;企業(yè)所得稅7100萬元,增長0.38%;個人所得稅2700萬元,下降47.22%;資源稅60萬元,增長9.09%;城市維護建設稅10300萬元,下降3.17%;房產稅6100萬元,下降5.95%;印花稅8400萬元,下降1.45%;車船使用稅750萬元,下降5.3%。

(2)非稅收入17900萬元,增長10.82%,其中:專項收入4400萬元,下降9.95%;行政性收費收入2300萬元,下降29.98%;罰沒收入400萬元,下降53.65%;其他收入10800萬元,增長51.71%。(具體詳見附表一)

2.柳北區(qū)本級公共財政預算支出安排情況

2020年柳北區(qū)本級財政總支出124630萬元,增長9.13%,構成為:(1)公共財政預算支出119365萬元,增長9.1%;(2)上解支出5265萬元,增長9.82%。

2020年柳北區(qū)公共財政預算支出119365萬元,安排情況:一般公共服務支出12527萬元,下降10.86%;國防支出245萬元,增長27.54%;公共安全支出5825萬元,增長5.05%;教育支出41062萬元,增長15.79%;科學技術支出426萬元,下降5.2%;文化旅游體育與傳媒支出380萬元,增長20.54%;社會保障和就業(yè)支出26353萬元,增長25.35%;衛(wèi)生健康支出11622萬元,增長13.67%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10389萬元,下降2.89%;農林水支出2958萬元,下降32.83%;交通運輸支出200萬元,增長0.72%;資源勘探信息等支出931萬元,增長57.72%;自然資源海洋氣象等支出204萬元,下降21.48%;住房保障支出4089萬元,增長5.06%;災害防治及應急管理支出654萬元,增長9.42%;預備費支出1500萬元,持平。(具體詳見附表三、附表四)

四、全面完成2021年財政預算任務的措施

2021年,我們將認真落實中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求,牢固樹立“過緊日子”思想,圍繞上述預算安排,有保有壓,確保完成全年預算任務。

(一)聚焦穩(wěn)增長,注重收支管理

繼續(xù)落實各項減稅降費政策和實施積極的財政政策,密切關注經濟運行走勢以及稅制改革、減稅降費對收入的影響,合理把握組織收入力度、進度和節(jié)奏。堅持質量第一、效益優(yōu)先,著力支持打造最佳營商環(huán)境,積極涵養(yǎng)稅源,進一步提高財政收入質量。強化財政資金統(tǒng)籌使用,健全財政支出政策決策機制,完善預算執(zhí)行監(jiān)控體系,加強財政綜合保障能力,做到既量力而行,又盡力而為,確保財政收支實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

(二)聚焦抗疫情,注重財政引導

根據新冠疫情發(fā)展態(tài)勢和防控需要,積極做好經費保障工作,確保疫情防控經費保障政策落實到位、資金撥付到位、監(jiān)督管理到位,發(fā)揮財政資金使用效益。嚴格貫徹落實各級出臺的各項支持企業(yè)復工復產和中小微企業(yè)發(fā)展的政策措施,在“三保”的基礎上,優(yōu)先支付促進經濟發(fā)展的涉企支出。堅持減負、穩(wěn)崗、擴就業(yè),加大財政支持力度,切實緩解部分企業(yè)缺工嚴重、穩(wěn)崗壓力大和重點群體就業(yè)難等突出矛盾。

(三)聚焦提績效,注重服務發(fā)展

堅持“實業(yè)柳北,開放強區(qū)”戰(zhàn)略,完善財政支持產業(yè)轉型升級政策,支持全產業(yè)鏈裝配式旅游設施生產基地、現(xiàn)代服裝產業(yè)園、歐陽嶺家居建材供應鏈產業(yè)園、鷓鴣江鋼鐵深加工及物流集聚區(qū)等項目,加快改造提升傳統(tǒng)產業(yè)和培育壯大新興產業(yè)進度。全力打造旅游裝備制造示范基地,推動旅游業(yè)提檔升級,支持完善中心城區(qū)旅游功能和打造一批特色旅游景區(qū)。加大對物流、健康養(yǎng)老、居家服務等領域支持,積極培育現(xiàn)代服務業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。優(yōu)化投資環(huán)境,明晰公共財政運行邊界,找準有為政府和有效市場的結合點。持續(xù)深化銀企對接,引導金融機構堅持不抽貸、不壓貸、不斷貸,穩(wěn)定實體經濟信貸資金。

(四)聚焦調結構,注重保障民生

梳理整合各類財政專項資金,盤活存量,用好增量,集中財力辦大事。持續(xù)支持脫貧攻堅(鄉(xiāng)村振興)工作,切實管好用好扶貧專項資金。堅持農村基礎設施建設與實施鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌并進,發(fā)揮優(yōu)勢資源,加快構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系,補齊高質量發(fā)展短板。健全完善突發(fā)公共事件財政應急保障機制,按照“特事特辦、急事急辦”原則,及時足額撥付專項資金,繼續(xù)全力支持徹底打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項民生事業(yè)統(tǒng)籌并進,強化財政兜底保障功能,逐步加大基本公共服務投入力度,支持基本公共服務均等化實施。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會救助、撫恤優(yōu)待等標準,落實提高教師隊伍待遇,切實提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。

(五)聚焦促改革,注重提質增效

推進市與城區(qū)財政事權和支出責任劃分,努力構建權責清晰、財力協(xié)調的財政關系。按照上級預算管理規(guī)范要求,積極配合完成預算管理一體化系統(tǒng)改革。全面實施績效管理,加快建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,深入開展績效目標管理、績效監(jiān)控及結果運用,實現(xiàn)預算安排與績效管理的深度融合,著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象。深化預決算公開,健全預決算公開平臺,細化公開內容,拓展公開渠道,力求讓公眾“找得到,看得懂,能監(jiān)督”。增強憂患意識,建立健全政府債務管理制度體系,壓實債務管理主體責任,嚴格執(zhí)行地方政府債務管理,堅決遏制新增隱性債務。持續(xù)打擊非法集資,優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境,嚴防金融風險。深化政府采購制度改革,著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環(huán)境。落實向人大常委會報告國有資產管理情況制度,全面反映政府資產負債與運行成本,促進政府財務管理水平提高和財政經濟可持續(xù)發(fā)展。


各位代表,做好2021年的財政工作責任重大、使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下,自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導,虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議,銳意進取,開拓創(chuàng)新,努力完成本次會議確定的預算收支目標和各項財政發(fā)展改革任務,為我區(qū)經濟社會發(fā)展新局面而努力奮斗!

第二部分



2021年柳北區(qū)政府預算表

? ?詳細內容見附件

第三部分

2021年柳北區(qū)本級政府預算情況說明


一、2021年柳北區(qū)轉移支付預算情況說明

上級補助收入28573萬元,其中返還性收入7446萬元,一般性轉移支付收入21127萬元, 專項轉移支付收入0萬元。

二、2021年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

2021年柳北區(qū)政府性基金收支預算安排為零。

三、2021年柳北區(qū)國有資本經營收支預算情況

2021年柳北區(qū)無國有資本經營收支預算安排,國有資本經營收支情況表為零。??

四、2021年柳北區(qū)社保基金收支預算情況

?? 2021年柳北區(qū)無社保基金收支預算安排。

五、2021年柳北區(qū)債務情況說明

2021年柳北區(qū)無政府債務情況。

六、2021年柳北區(qū)“三公”經費支出預算情況

2021年度柳北區(qū)“三公”經費預算安排205.46萬元,與上年同比減少5.425萬元,同比下降2.57%。

(一)因公出國(境)經費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2021年預算63.46萬元,與上年同比增加10.575萬元,同比增長20%,增加原因:加大招商引資公務接待費增加。

(三)公務用車購置和運行維護費2021年預算142萬元,與上年同比減少16萬元,同比下降10.13%。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2021年預算為142萬元,與上年同比減少16萬元,同比下降10.13%。原因:公務用車改革)。






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