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石碑坪鎮(zhèn)人民政府

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所2024年單位預算及“三公”經費預算公開情況

來源: 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:35   

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第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所2024年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所概況

一、主要職責

主要負責編制年度財政預、決算,統(tǒng)籌分配財政性資金;監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財政收支情況;負責財政性資金監(jiān)管工作,落實財政補貼政策。

二、機構設置情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所為參照公務員法管理事業(yè)單位,在職在編人數5人,財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算102.91萬元,同比增加11.43萬元,同比增長12.50%。(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。收入包括:一般公共預算撥款102.91萬元。支出包括:一般公共服務支出72.36萬元,社會保障和就業(yè)支出14.42萬元,衛(wèi)生健康支出8.93萬元,住房保障支出7.21萬元。

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算102.91萬元,同比增加11.43萬元,同比增長12.50%,主要原因:工資繳費基數變動。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算102.91萬元,同比增加11.43萬元,同比增長12.50%,主要原因:工資繳費基數變動。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出102.91萬元,占支出總預算100.00%,同比增加11.43萬元,同比增長12.50%。

(2)項目支出預算

項目支出預算為零,與上年對比無增減變化。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算102.91萬元,同比增加11.43萬元,同比增長12.50%。(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。收入包括:一般公共預算撥款102.91萬元。支出包括:一般公共服務支出72.36萬元,社會保障和就業(yè)支出14.42萬元,衛(wèi)生健康支出8.93萬元,住房保障支出7.21萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)一般公共服務支出預算72.36萬元,占支出總預算70.31%;同比增加7.33萬元,同比增長11.27%。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算14.42萬元,占支出總預算14.01%;同比增加1.94萬元,同比增長15.54%。

(3)衛(wèi)生健康支出預算8.93萬元,占支出總預算8.68%;同比增加1.20萬元,同比增長15.47%。

(4)住房保障支出預算7.21萬元,占支出總預算7.01%;同比增加0.97萬元,同比增長15.54%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出102.91萬元,其中:

(一)人員經費91.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

(二)公用經費11.46萬元,主要包括:辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2024年度 “三公”經費預算為零,與上年對比無增減變化。

(一)因公出國(境)經費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

(三)公務用車購置和運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;

公務用車運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2024年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算為零。

按政府采購項目類型:

1、集中采購預算為零。

2、分散采購預算為零。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算預算支出為零。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2024年本單位機關運行經費預算共11.46萬元,同比減少0.30萬元,同比下降2.54%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

(二)預算績效情況說明

重點項目預算績效目標說明

本單位當年預算項目經費為零,本單位2024年無重點項目預算績效目標。

(三)國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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