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躍進街道辦事處

柳北區(qū)躍進街道辦事處2022年部門預算

來源: 柳北區(qū)躍進街道辦事處  |   發(fā)布日期: 2022-11-01 09:05   

柳北區(qū)躍進街道辦事處2022年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處概況

主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處概況

一、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。

(二)指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

(三)抓好社區(qū)文化建設,開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設活動,組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

(四)負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

(五)協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。

(六)會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。

(七)協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。

(八)負責在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務等工作,維護居民的合法權(quán)益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

(九)負責本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

(十)負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。

(十一)負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

(十二)配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處共有單位4個。其中:

(一)行政單位1個,為柳州市柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處,在職在編人數(shù)5人,財政供養(yǎng)人員5人。

(二)全額撥款事業(yè)單位3個:柳州市柳北區(qū)人民政府躍進街道公共就業(yè)服務保障事務所, 在職在編人數(shù)4人,財政供養(yǎng)人員4人;柳州市柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處綜合事務管理服務中心,在職在編人數(shù)10人,財政供養(yǎng)人員10人;柳州市柳北區(qū)人民政府躍進街道退役軍人服務站,在職在編人數(shù)1人,財政供養(yǎng)人員1人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算348.17萬元,同比減少13.26萬元,同比下降3.67%。收入包括:一般公共預算收入348.17萬元。支出包括:一般公共服務支出163.81萬元,社會保障和就業(yè)支出134.34萬元,衛(wèi)生健康支出28.14萬元,住房保障支出21.89萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算348.17萬元,同比減少13.26萬元,同比下降3.67%,主要原因:街道內(nèi)部機構(gòu)人員變動。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算348.17萬元,同比減少13.26萬元,同比下降3.67%,主要原因:街道內(nèi)部機構(gòu)人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出312.71萬元,占支出總預算89.82%,同比減少13.26萬元,同比下降4.07%。

(2)項目支出預算

項目支出35.46萬元,占支出總預算10.18%,與上年對比無增減變化。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算348.17萬元,同比減少13.26萬元,同比下降3.67%。收入包括:一般公共預算撥款348.17萬元。支出包括:一般公共服務支出163.81萬元,社會保障和就業(yè)支出134.34萬元,衛(wèi)生健康支出28.14萬元,住房保障支出21.89萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)一般公共服務支出預算163.81萬元,占支出總預算47.05%;同比減少16.09萬元,同比下降8.94%。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算134.34萬元,占支出總預算38.58%;同比增加8.2萬元,同比增長6.5%。

(3)衛(wèi)生健康支出預算28.14萬元,占支出總預算8.08%;同比減少4.37萬元,同比下降13.44%。

(4)住房保障支出預算21.89萬元,占支出總預算6.29%;同比減少1萬元,同比下降4.37%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出312.71萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費283.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

(二)公用經(jīng)費28.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.73萬元,與上年對比無增減變化。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務接待費2022年預算0.73萬元,與上年對比無增減變化。

(三)公務用車購置和運行維護費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算為零。

政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出為零。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共28.85萬元,同比減少1.4萬元,同比下降4.63%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)預算績效情況說明

本部門2022年預算績效是以整體支出作為績效評價。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關(guān)后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

公開方式:主動公開?

? ? ? ? ? ? ? ?柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022年11月1日

? 柳北區(qū)躍進街道黨政辦公室

2022年11月1日



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