網(wǎng)站支持IPv6
歡迎訪問廣西柳州柳北區(qū)人民政府網(wǎng)站!    
躍進(jìn)街道辦事處

柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處2021年度部門決算公開

來源: 柳北區(qū)人社局  |   發(fā)布日期: 2022-11-02 09:25   

柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處

2021年度部門決算

???

第一部分:柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處2021年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分:柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處概況

一、主要職能

(一)執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī),在區(qū)委、區(qū) 政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

(二)負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和計(jì)劃生育工作,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(三)建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,發(fā)展街道工業(yè),指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì),拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域,為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù),運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。

(四)負(fù)責(zé)教育、環(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、科技、民政、廣播電視、文化事業(yè),組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育,推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,做好管理、科普、老齡等工作。

(五)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位包含躍進(jìn)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心、躍進(jìn)街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所、躍進(jìn)街道退役軍人服務(wù)站3個(gè)二層機(jī)構(gòu),以上二級(jí)機(jī)構(gòu)一并納入本級(jí)決算。

第二部分:柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處2021年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(詳見附件:柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處2021年度部門決算公開表)

第三部分:柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2021年度總收入1315.89萬元,其中本年收入1202.68萬元, 2020年度決算數(shù)減少72.32萬元,減少5.21%。收入具體情況如下:

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1144.93萬元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)減少86.83萬元,下降7.05%,主要原因是:國(guó)庫收緊,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本單位無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本單位經(jīng)營(yíng)收入。

6.其他收入57.75萬元,為部門單位在財(cái)政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。2020年度決算數(shù)增加29.53萬元,增加104.64%,主要原因是:外單位直接撥入實(shí)有資金賬戶的資金增加

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本單位無使用非財(cái)政撥款結(jié)余

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.21萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少15.01萬元,下降11.71%,主要原因是:據(jù)國(guó)發(fā)[2021]5號(hào)文號(hào)要求,市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

(二)本單位2021年度總支出1315.89萬元,其中本年支出1222.67萬元, 較2020年度決算數(shù)減少72.32萬元,下降5.21%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出289.80萬元:主要用于人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)。2020年度決算數(shù)增加15.89萬元,增長(zhǎng)5.8%,主要原因是:疫情防控常態(tài)化下,各項(xiàng)工作逐步恢復(fù)正常,各方面項(xiàng)目支出有所增加。

2.國(guó)防支出1.27萬元:主要用于國(guó)防動(dòng)員。2020年度決算數(shù)減少3.75萬元,下降74.7%主要原因是:兵役征集支出減少。

3.公共安全支出29.37萬元:主要用于司法、其他公共安全支出。2020年度決算數(shù)減少7.05萬元,下降19.36%主要原因是:其他公共安全支出減少。

4.科學(xué)技術(shù)支出2.2萬元:主要用于科學(xué)技術(shù)普及。較2020年度決算數(shù)增加2.2萬元,增加100%。主要原因是:新增科普活動(dòng),支出增加。

5.文化旅游體育與傳媒支出0.2萬元:主要用于文化和旅游。較2020年度決算數(shù)減少0.55萬元,下降73.33%。主要原因是:文化活動(dòng)支出減少。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出740.03萬元:主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役軍人管理事務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。較2020年度決算數(shù)增加15.04萬元,增加2.07%。主要原因是:人員增加及工資調(diào)整,導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加

7.衛(wèi)生健康支出135.06萬元:主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)。較2020年度決算數(shù)減少75.04萬元,下降35.72%。主要原因是:突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出減少。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元:主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。較2020年度決算數(shù)增加2.05萬元,增加215.79%。主要原因是:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

9.住房保障支出21.27萬元:主要用于住房改革支出。較2020年度決算數(shù)減少1.56萬元,下降6.83%。主要原因是:住房公積金支出減少。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.3萬元:主要用于應(yīng)急管理事務(wù)。較2020年度決算數(shù)增加0.3萬元,增加100%。主要原因是:應(yīng)急管理事務(wù)支出增加。

11.其他支出0.18萬元:主要用于彩票公益金安排的支出。較2020年度決算數(shù)增加0.16萬元,增加800%。主要原因是:用于社會(huì)福利彩票公益金支出增加。

(三)結(jié)余分配0萬元。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.22萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少19.99萬元,下降17.66%,主要原因是:據(jù)國(guó)發(fā)[2021]5號(hào)文號(hào)要求,市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1144.93萬元,較2020年度決算數(shù)減少86.83萬元,下降7.05 %。其中:基本支出328.78萬元,項(xiàng)目支出816.14萬元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為361.43萬元,支出決算為1144.93萬元,完成年初預(yù)算的316.78%。其中:

1、2010108一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)人大部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:人大代表工作方面的支出。

2、2010199一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.06萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)人大部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:其他人大事務(wù)支出。

3、2010299一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.46萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:其他政協(xié)事務(wù)支出方面的支出。

4、2010301一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為67.98萬元,支出決算為68.82元,完成年初預(yù)算的101.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加下達(dá)了無法編入年初預(yù)算的年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、增人增資經(jīng)費(fèi)等。主要用于:工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)。

5、2010302一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.88萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:支付在編及聘用人員伙食補(bǔ)助支出。

6、2010350一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為111.91萬元,支出決算為117.46萬元,完成年初預(yù)算的104.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加下達(dá)了無法編入年初預(yù)算的年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、增人增資經(jīng)費(fèi)等。主要用于:工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)。

7、2010507一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.14萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門追加預(yù)算,普查經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝婚_展全國(guó)第七次人口普查工作支出。

8、2011102一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.87萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝患o(jì)工委開展日常工作支出。

9、2012902一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.46萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)婦聯(lián)部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝弧叭恕眿D女節(jié)活動(dòng)、社區(qū)婦聯(lián)換屆工作支出。

10、2013201一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)組織部追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:社區(qū)兩委換屆工作支出。

11、2013202一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.88萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)組織部追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:主要用于:規(guī)范黨員組織生活方面的支出。

12、2013302一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.55萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)宣傳部追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:文明城市建設(shè)宣傳方面的支出。

13、2030601國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)兵役征集(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)武裝部追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:兵役征集方面的支出。

14、2030603國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)人民防空(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.31萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)武裝部追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:人民防空方面的支出。

15、2040601公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.93萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)司法部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:支付司法在編人員工資及績(jī)效。

16、2040610公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)司法部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)。

17、2049999公共安全支出(類)司法(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)政法委追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝痪C治禁毒工作、綜治維穩(wěn)工作及禁毒社工和禁毒工作者績(jī)效支出。

18、2060702科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)科普部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:社區(qū)科普活動(dòng)支出。

19、2070108科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)部門追加預(yù)算,上級(jí)支付增加。主要用于:支付第十屆北歡歌誦讀大賽演出費(fèi)用。

20、2080103社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.96萬元,支出決算為32.71萬元,完成年初預(yù)算的109.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加下達(dá)了無法編入年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)等。主要用于:公用經(jīng)費(fèi)。

21、2080105社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)勞動(dòng)保障監(jiān)察(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)部門追加預(yù)算,上級(jí)支付增加。主要用于:支付工資集體協(xié)商工作費(fèi)用。

22、2080208社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為50.41萬元,支出決算為646.21萬元,完成年初預(yù)算的1281.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加下達(dá)了無法編入年初預(yù)算的年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、增人增資經(jīng)費(fèi)等。主要用于:社區(qū)工資福利支出、社區(qū)建設(shè)和社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)。

23、2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.36萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)民政部門部門追加預(yù)算,上級(jí)支付增加。主要用于:?jiǎn)挝痪用窦彝ソ?jīng)濟(jì)狀況核查工作支出。

24、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.57萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度新增行政離退休人員。主要用于:行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25、2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度新增事業(yè)離退休人員。主要用于:事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30.51萬元,支出決算為33.04萬元,完成年初預(yù)算的108.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

27、2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.26萬元,支出決算為16.52萬元,完成年初預(yù)算的108.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

28、2080705社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.63萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)民政部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:公益性崗位人員績(jī)效補(bǔ)貼費(fèi)用支出。

29、2080899社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.69萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)退役軍人部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:退役軍人“八一”優(yōu)撫對(duì)象茶話會(huì)費(fèi)用支出。

30、2082802社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.49萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)退役軍人部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:街道退役軍人服務(wù)站購(gòu)買辦公用品費(fèi)用支出。

31、2082850社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)退役軍人部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:街道退役軍人服務(wù)站工作人員工資、績(jī)效支出。

32、2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.75萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:制作安全生產(chǎn)和消防安全宣傳板、開展消防應(yīng)急演練活動(dòng)等費(fèi)用支出。

33、2100199衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.32萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)衛(wèi)健部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:無償獻(xiàn)血活動(dòng)費(fèi)用支出。

34、2100408衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.19萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)衛(wèi)健部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝换竟残l(wèi)生服務(wù)人口監(jiān)測(cè)工作、健康宣傳活動(dòng)等費(fèi)用支出。

35、2100409衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.17萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)衛(wèi)健部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝环腊滩⌒麄鞴ぷ髻M(fèi)用支出。

36、2100410衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)衛(wèi)健部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝恍鹿诜窝滓咔榉揽貙m?xiàng)工作支出。

37、2100499衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.05萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)衛(wèi)健部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝粣蹏?guó)衛(wèi)生及創(chuàng)建健康城市工作支出。

38、2100717衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)衛(wèi)健部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:2021年獨(dú)生子女保健費(fèi)支出。

39、2100799衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為95.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)衛(wèi)健部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:計(jì)生小組長(zhǎng)補(bǔ)助及社區(qū)計(jì)生兩委工資、績(jī)效、社保和公積金,計(jì)生家庭困難人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、特殊家庭人員中秋節(jié)慰問支出。

40、2101101衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.37萬元,支出決算為5.37萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

41、2101102衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.74萬元,支出決算為10.75萬元,完成年初預(yù)算的91.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少,事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出有所結(jié)余。主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

42、2101103衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.40萬元,支出決算為5.6萬元,完成年初預(yù)算的36.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增減變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

43、2101601衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.73萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝恍略鐾诵萑藛T,上級(jí)老齡委追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:?jiǎn)挝煌诵莞刹恐仃柟?jié)、春節(jié)慰問金及團(tuán)拜活動(dòng)費(fèi)用支出。

44、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.12萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)住建部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:預(yù)防一氧化碳中毒工作費(fèi)用支出。

45、2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.7萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:開展垃圾分類宣傳活動(dòng)費(fèi)用支出。

46、2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.18萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)住建部門追加預(yù)算,經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于:預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒安全隱患整改工作專項(xiàng)補(bǔ)助費(fèi)用支出。

47、2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.89萬元,支出決算為21.27萬元,完成年初預(yù)算的92.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少,單位人員公積金繳費(fèi)基數(shù)上漲,導(dǎo)致實(shí)際繳納單位部分公積金較預(yù)算有所差異。主要用于:行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼規(guī)定按比例為職工繳納的住房公積金。

48、2240102災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)部門追加預(yù)算,上級(jí)支付增加。主要用于:應(yīng)急事務(wù)支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出328.78萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出301.02萬元,完成年初預(yù)算的101.79%,產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:財(cái)政追加下達(dá)了無法編入年初預(yù)算的年度考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、增人增資經(jīng)費(fèi)等。主要包括:基本工資68.81萬元、津貼補(bǔ)貼52.89萬元、獎(jiǎng)金72.8萬元、績(jī)效工資13.96萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.21萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.52萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.61萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.6萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.35萬元、住房公積金21.27萬元。

(二)商品和服務(wù)支出26.23萬元,完成年初預(yù)算的86.71%,產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:公用經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。主要包括:辦公費(fèi)7.79萬元、印刷費(fèi)0.24萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)2.03萬元、郵電費(fèi)0.71萬元、差旅費(fèi)0.13萬元、維修(護(hù))費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)1.41萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.81萬元、其他交通費(fèi)用5.07萬元、其他商品和服務(wù)支出1.54萬元。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.53萬元,2021年年初無預(yù)算。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:新增退休人員,財(cái)政追加年初無法編入預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)。主要包括:退休費(fèi)1.53萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度政府性基金支出0.18萬元,2020年度決算數(shù)減少0.02萬元。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.18萬元。

本部門2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.18萬元。其中:

2296002其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.18萬元,主要原因是政府性基金預(yù)算不在本單位編制,屬上級(jí)部門追加預(yù)算,上級(jí)支付增加。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳北區(qū)人民政府躍進(jìn)街道辦事處2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,2020年度決算數(shù)增減0萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,年初無預(yù)算。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,年初無預(yù)算。

2021年,柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%, 比上年減少0萬元,原因是2021年接待任務(wù)。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.23萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少4.02萬元,降低13.29%。主要原因是:財(cái)力吃緊,在庫款有限的情況下,除“三保”支出外,其他支出暫緩;比2020年增加4.99萬元,增長(zhǎng)23.49?%。主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)增加4.99萬元

(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

單位2021年度政府采購(gòu)支出總額18.56萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.14萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.42萬元。授予小微企業(yè)合同金額18.56萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)共涉及資金361.43萬占一般公共預(yù)算整體支出總額的100%。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。其中未委托等第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,我單位能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和管理中的薄弱環(huán)節(jié),建立健全財(cái)務(wù)管理制度,促進(jìn)單位不斷完善內(nèi)部管理,自覺加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督,我單位本年度預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

單位根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況得分97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:對(duì)部分業(yè)務(wù)完成效果預(yù)判不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施提出更加科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分:名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



主辦單位:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心
地址:柳州市柳北區(qū)勝利路12-8號(hào)
郵編:545002 網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)電話:0772-2538003
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4502050001
日韩人妻中文无码一区二区七区,亚洲AV无码专区国产不卡顿,精品国产av色欲果冻传媒,国产自偷亚洲精品页65页 南开区| 东乡族自治县| 永安市| 商城县| 奉节县| 瑞金市| 天水市| 手机| 洛隆县| 夏河县| 呼伦贝尔市| 鹿泉市| 怀集县| 宁南县| 密云县| 嘉兴市| 汉川市| 岳普湖县| 治县。| 光山县| 苏尼特右旗| 新化县| 温宿县| 西畴县| 彭水| 观塘区| 盐亭县| 宁陵县| 胶州市| 南汇区| 怀安县| 信阳市| 拜城县| 平潭县| 荃湾区| 定日县| 石渠县| 孟村| 沙河市| 商洛市| 阜新|