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柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心

柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年部門(mén)決算

來(lái)源: 柳北區(qū)征補(bǔ)中心  |   發(fā)布日期: 2022-08-01 09:25   

柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算

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第一部分:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年部門(mén)決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況

一、主要職能

按照上級(jí)部門(mén)下達(dá)的任務(wù),開(kāi)展集體土地上的征地拆遷工作與國(guó)有土地上的房屋征收工作

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心柳州市柳北區(qū)人民政府綜合管理的正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位,作為柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收工作機(jī)構(gòu)納入決算只有柳州柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心本級(jí)。

第二部分:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年部門(mén)決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(詳見(jiàn)附件:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表)

第三部分:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本部門(mén)2021年度總收入629.45萬(wàn)元,其中本年收入629.45萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)減少30299.55萬(wàn)元,下降97.97%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入118.48萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)減少34.32萬(wàn)元,下降22.46%,主要原因是:2020年安排的追加新冠肺炎防控人員臨時(shí)工作補(bǔ)助專項(xiàng)在2021年未做安排及人員變動(dòng)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入510.97萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)減少30265.22萬(wàn)元,下降98.34%,主要原因是:項(xiàng)目變動(dòng),所以預(yù)算減少。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

6.其他收入0萬(wàn)元,為部門(mén)單位在財(cái)政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(二)本部門(mén)2021年度總支出629.45萬(wàn)元,其中本年支出629.45萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)減少30299.55萬(wàn)元,下降97.97%。支出具體情況如下:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出629.45萬(wàn)元:主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,2020年度決算數(shù)減少30286.72萬(wàn)元,下降97.97%,主要原因是:未納入年初預(yù)算,為上級(jí)預(yù)算文件支出。

(三)結(jié)余分配0萬(wàn)元

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.48萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)減少34.32萬(wàn)元,下降22.46%。其中:基本支出118.48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為188.85萬(wàn)元,支出決算為118.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.7%。其中:

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出初預(yù)算為17.15416萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要用于:由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼,因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出初預(yù)算為8.57708萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要用于:由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼,因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

行政單位醫(yī)療初預(yù)算為8.57708萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要用于:由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼,因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助初預(yù)算為8.65628萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要用于:由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼,因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))初預(yù)算為133.02077萬(wàn)元,支出決算為萬(wàn)118.48元,完成年初預(yù)算的89.1%,主要用于:工資福利支出107.6104萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.86987萬(wàn)元。

住房公積金初預(yù)算為12.86562萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要用于:由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼,因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.48萬(wàn)元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出107.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的65.16%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:財(cái)政資金緊缺,未及時(shí)安排支出。

(二)商品和服務(wù)支出10.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的45.87%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:財(cái)政資金緊缺,未及時(shí)安排支出。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門(mén)2021年度政府性基金支出510.97萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)減少30265.22萬(wàn)元,下降98.33%。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出510.97萬(wàn)元。

本部門(mén)2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為510.97萬(wàn)元,其中:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為510.97萬(wàn)元。主要原因未納入年初預(yù)算,為上級(jí)預(yù)算文件支出。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年減少0.48萬(wàn)元,主要原因是減少的0.48萬(wàn)元為公務(wù)接待費(fèi),2021年無(wú)接待任務(wù)其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算

2021年,柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年減少0.48萬(wàn)元,原因是2021年無(wú)接待任務(wù)。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.87萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少12.82527萬(wàn)元,降低54.13%。主要原因是:財(cái)力吃緊,壓減開(kāi)支,比2020年減少1.79萬(wàn)元,降低14.14%。主要原因是:辦公費(fèi)減少0.44萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.6萬(wàn)元,其他交通費(fèi)減少0.7萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少0.28萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出減少0.9萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.06萬(wàn)元等

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:公務(wù)用車(chē)0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛;專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛;其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金188.85萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金188.85萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)一般公共預(yù)算”進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出188.85萬(wàn)元。

第四部分:名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



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